你好,如果要求嚴格的查到,會要求繳納滯納金 不嚴格的沒關系
老師你好!才成立的公司,第二季度沒有繳納印花稅,稅局系統也沒有,但第二季度有開票收入。第三季度稅局系統有資金賬簿需要繳納印花稅,三季度也有收入,我是0申報,還是要怎么報???
老師你好,利潤表申報的時候,印花稅怎么填寫,是實際銀行上扣的金額嗎,現在印花稅是季度申報,現在填寫的時候第三季度只是申報了,還沒有扣錢,是不是利潤表填寫的時候,第三季度的不能填寫進去
印花稅,第三季度繳納的,應為沒錢所有零申報,到第四季度才把第三季度的印花稅實際申報,會出現什么樣的問題
老師,第三季度財務報表申報之后才知道還要繳納印花稅,印花稅未在財務報表上體現出來,是下個季度的財務報表累計上就行還是必須把第三季度的財務報表更改了啊
老師,第三季度財務報表申報之后才知道還要繳納印花稅,印花稅未在財務報表上體現出來,是下個季度的財務報表累計上就行還是必須把第三季度的財務報表更改了啊,第三季度不更正的話,第四季度可以正常申報嗎,有影響嗎,因為現在疫情影響,去不了稅局
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產品一批,該產品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
除了滯納金還會有什么后果呢
影響企業(yè)信用等級,其他的沒有。
會被罰款嗎
罰款,這個不一定有
怎么說呢,老師能明確的和我說下嗎
你好,這個罰款看你稅務局現在要求的不是很嚴格,大部分是沒有罰款的。 主要你們單位主動補交的情況下
滯納金也是日萬分之五嗎
是的是的,是這么做的。