同學你好 材料是你們自己的嗎
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
關(guān)于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當月成本的呢,她是用當月原材料入庫數(shù)-去當月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當月實際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個月領(lǐng)用原材料是10萬,當月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品,但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件,就我們購買輔料,出檢測費用,認證費用,委托人家生產(chǎn)加工,這樣我應(yīng)該怎么做分錄,怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個購買輔料的購銷合同,我就付款了,還沒有收到發(fā)票,這個時候我應(yīng)該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發(fā)票了,我又應(yīng)該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應(yīng)該怎么做會計分錄呢,我支付了代加工的費用2萬元,代加工的單價是1支一塊錢,但是我付了2萬塊錢,他們就給我了18000支產(chǎn)品,這個時候我又應(yīng)該怎么做分錄呢?,最后這些費用是不是都應(yīng)該算在這18000多支產(chǎn)品的成本
老師:請教一下 公司上了ERP系統(tǒng)后,其中有部分原材料是屬于客供件,就是客戶付款把原材料拉我公司入庫后領(lǐng)料用于生產(chǎn),但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續(xù)成本分攤的時候也剔除了這部分原材料,就按暫估0.01/件單價入庫,但后面原材料入庫就與系統(tǒng)里邊對不上了 這部分怎么操作???2、賬務(wù)處理的時候分錄需要體現(xiàn)嗎?3、如果要體現(xiàn)應(yīng)該怎樣做?
哪個老師能告訴我為什么我的資產(chǎn)負債表不平呀?公司3月份成立的,系統(tǒng)也是3月份才開始用的,期初是0,我們這邊買材料的錢是總部借錢來付的,付了一部分材料款。3月份沒有領(lǐng)料也沒有做產(chǎn)品入庫。我現(xiàn)在結(jié)3月份的賬,但是報表兩邊差了十幾萬,我一點都看不懂啊啊啊
假如,收到原材料發(fā)票:10噸100萬,也是我們付款100萬,材料送到一個公司6噸,我們實際收到材料4噸, 這個在軟件上倉庫怎么做
老師,問一下,差旅費這個科目還需要設(shè)置三級科目嗎?
內(nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn),存在累計攤銷的,怎么計算計稅基礎(chǔ)呢
律師事務(wù)所的財務(wù)報表有什么不同。
公司購買的車輛貸款購買的會計分錄
老師,我上個月29號注冊的個體戶,現(xiàn)在在申請定期定額征收的事項,還沒有出結(jié)果。我這個月需要報個稅嗎?明天最后一天納稅申報日期了。
老師,我這邊是公司內(nèi)賬, 像當月發(fā)生的不含稅銷售,未來大概率不要票的客戶,分錄怎么做? 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,等開發(fā)票的時候,直接借應(yīng)收賬款,貸銷項稅嗎?不需要再做主營業(yè)務(wù)收入?
老師,個人車出租給公司,個人到稅務(wù)局代開的發(fā)票,所交的增值稅,附加稅,印花稅和個稅由公司承擔的,是否可以計入公司費用,分錄如何做
老師,周末報稅會不會引起稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控?
老師您好,5月份忘了發(fā)放4月份工資,現(xiàn)在6月份發(fā)4月和5月工資可以做到一張憑證上嗎
材料不是,我們就是代加工,只領(lǐng)加工輔料,沒有主材
同學你好 那你直接按照勞務(wù)計入成本就可以了