你好,我給您梳理下 暫估的時候 借管理費用-暫估(等 貸:其他應付款 收到發(fā)票 借管理費用(等 貸:其他應付款 同時沖銷暫估 借管理費用-暫估(紅字 貸:其他應付款(紅字 支付的時候 借其他應付款貸銀行存款
老師,這個合同開票開啥內(nèi)容
老師,結(jié)轉(zhuǎn)11月?lián)p益是359.5,利潤接轉(zhuǎn)變成了719?
請問公司類別是什么?
提問老師好,我們公司是直播傳媒公司,購買電腦直接進成本啦,稅務管理員說超過兩千應該進固定資產(chǎn),屬于500萬元以下可以一次性扣除,但是第二年需要納稅調(diào)增,會計準則對固定資產(chǎn)有界定么?
老師,我們公司有有個人借給公司100萬,現(xiàn)在公司一時還不出這100萬,老板娘要來查賬老板不想讓他知道公司問這個人借了100萬這個事情請問用什么科目可以把它轉(zhuǎn)換掉
老師,年審2024年工商年報,2025年補繳2024年7月-12月養(yǎng)老部份要不要加上去!
增值稅晚一天交需要繳納多少的滯納金
老師,1月份有銷售,計提增值稅,跟附加稅,怎么做分錄
請問公司信用編碼是什么?
一般納稅人,開清包工3個點的票,已經(jīng)跨省,需要一樣做跨區(qū)域事項報告?
還是沒明白,預付了5000元,發(fā)票開了3000,入本月費用的只有1000,怎么寫分錄呢
預付時候 借預付賬款5000貸銀行存款5000 來發(fā)票 借待攤費用3000貸應付賬款3000 同時沖銷預付 借應付賬款3000貸預付賬款3000 每月攤銷 借費用科目1000貸待攤費用
預付時候 借預付賬款5000貸銀行存款5000 來發(fā)票 借待攤費用3000貸應付賬款3000 同時沖銷預付 借應付賬款3000貸預付賬款3000 每月攤銷 借費用科目1000貸待攤費用1000
不是沒有待攤費用的科目了嗎?
一般是有的,這個科目還是可以用的,如果你糾結(jié)這個問題的話,可以直接借費用貸預付賬款。