同學你好,收到時,借,原材料-酒液,外箱,瓶蓋,酒瓶,應交稅費-應交增值稅-進項,貸,銀行存款等科目。領用罐裝后,借,生產(chǎn)成本,貸,原材料-酒液,外箱,瓶蓋,酒瓶。生產(chǎn)入庫,借,產(chǎn)成品,貸,生產(chǎn)成本。
勝利酒廠10月接到一筆糧食白酒訂單,合同議定不含稅銷售價格為2000萬元(100萬千克),如何組織該批白酒的生產(chǎn),共有3種方案可供選擇。方案一:委托加工成酒精,然后由本廠生產(chǎn)成白酒。該酒廠以價值250萬元的原材料委托A廠直按加工成白酒,加工費支出150萬元,加工后的酒精運回本廠后,再由本廠生產(chǎn)成白酒,需支付人工及其他費用100萬元。方案二:委托A廠直接加工成白酒,收回后之久加價銷售。該酒廠將價值250萬元的原材料交A廠加工成白酒,需支付加工費250萬元。產(chǎn)品運回后仍以2000萬元的價格銷售。方案三:由該廠自己完成白酒的生產(chǎn)過程。由本廠生產(chǎn),消耗材料250萬元,需支付人工費及其他費用250萬元。請根據(jù)以上資料,分別計算后作出方案選擇。
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勝利酒廠10月接到一筆糧食白酒訂單,合同議定不含稅銷售價格為2000萬元(100萬千克),如何組織該批白酒的生產(chǎn),共有3種方案可供選擇。方案一:委托加工成酒精,然后由本廠生產(chǎn)成白酒。該酒廠以價值250萬元的原材料委托A廠直接加工成白酒,加工費支出150萬元,加工后的酒精運回本廠后,再由本廠生產(chǎn)成白酒,需支付人工及其他費用100萬元。方案二:委托A廠直接加工成白酒,收回后之久加價銷售。該酒廠將價值250萬元的原材料交A廠加工成白酒,需支付加工費250萬元。產(chǎn)品運回后仍以2000萬元的價格銷售。方案三:由該廠自己完成白酒的生產(chǎn)過程。由本廠生產(chǎn),消耗材料250萬元,需支付人工費及其他費用250萬元。請根據(jù)以上資料,分別計算
2.大明酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務:(1)銷售散裝糧食白酒10噸,不含稅售價2400元/噸。隨同白酒出售單獨計價的包裝桶400只,每只不含稅售價20元。(2)研發(fā)生產(chǎn)一種新型糧食白酒,第一批生產(chǎn)100千克,成本為1.7萬元,作為禮品贈送客戶,沒有同類白酒售價。已知糧食白酒的成本利潤為10%。(3)發(fā)出材料一批,委托玉龍酒廠加工黃酒5噸,發(fā)出材料成本為30000元(不含稅),雙方協(xié)商加工費為6000元(不含稅),由受托方代收代繳消費稅,款項已結清,收到玉龍酒廠開具的專用發(fā)票,黃酒已收回,收回后計劃直接出售。(4)銷售啤酒20噸,每頓不含稅售價3600元,開具增值稅發(fā)票,全部款項存入銀行。要求:編寫會計分錄(需要考慮消費稅)
2.大明酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務:(1)銷售散裝糧食白酒10噸,不含稅售價2400元/噸。隨同白酒出售單獨計價的包裝桶400只,每只不含稅售價20元。(2)研發(fā)生產(chǎn)一種新型糧食白酒,第一批生產(chǎn)100千克,成本為1.7萬元,作為禮品贈送客戶,沒有同類白酒售價。已知糧食白酒的成本利潤為10%。(3)發(fā)出材料一批,委托玉龍酒廠加工黃酒5噸,發(fā)出材料成本為30000元(不含稅),雙方協(xié)商加工費為6000元(不含稅),由受托方代收代繳消費稅,款項已結清,收到玉龍酒廠開具的專用發(fā)票,黃酒已收回,收回后計劃直接出售。(4)銷售啤酒20噸,每頓不含稅售價3600元,開具增值稅發(fā)票,全部款項存入銀行。要求:計算大明酒廠7月應納的消費稅。
老板在客戶所在地開了一張近2萬元的煙酒發(fā)票,能入業(yè)務招待費嗎?
老板用公戶給客戶公司的經(jīng)理轉了5千元錢,備注了備用金,這個錢肯定不會再回來了,這個要怎么入賬呢
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公司名下沒有車,老板卻開了成品油發(fā)票進來,這種發(fā)票是不是可以不用處理
房地產(chǎn)公司銷售給個人的車庫可以開專票嗎?如果開普票能夠可以抵扣進項稅嗎?
老師,您好,請問,公司員工實際工資跟社?;鶖?shù)的不一樣,在做殘保金申報的時候,報哪個數(shù)呢?
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