需要申報的 按期申報 不繳納也得申報
你好,養(yǎng)殖業(yè)我之前都是零申報,沒有開過票,現(xiàn)在我開出了增值稅普通發(fā)票,稅率是零,我季報要怎么做啊?要做收入嗎?費用之類的我都沒發(fā)票,
老師你好 我在申報個人所得稅時,之前都是用A電腦申報的 現(xiàn)在要用B電腦申報,之前的年累積數(shù),會清空嗎 我用B電腦申報會有影響嗎
老師你好,小學需要申報增值稅嗎?我看之前會計都是零申報的
你好,老師,小企業(yè)公司增值稅申報表之前是直接提交申報的,現(xiàn)在季報更新了是不是也是什么都不填直接點提交申報嗎?還有季報里面之前是沒填學稅票的,新的季報要填嗎?還是也是不用填,營業(yè)收入成本是有收一點,看網上說的是填0.1就行?其他的還要填嗎?我是小白,現(xiàn)在是要報季報,不會,請指教謝謝
老師你好我們單位小規(guī)模之前2024年第四季度的增值稅所有稅種都未申報,現(xiàn)在2025年了要申報今年的一季度的稅,是不是要把2024年度的申報完再申報2025年的,都是0申報
你好想問下納稅表A105080這個表怎么填,1列資產原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計折舊、攤銷額56158.41 4列資產計數(shù)基礎 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進來的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說,就是我們那個收收據(jù),如果說微微信或者支付寶就是一個總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉這個整數(shù)進來。這樣子進來就就就就直接做那個主營業(yè)務跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經轉了,但是沒有沒有沒有轉對那個數(shù)。然后他是說明天再接著我跟他說了,我說明天要轉對,那對的上那個數(shù)的金額轉進來,這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說不用管他,只要季報到時候和稅務月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請問,預提律師收入個稅,按照哪一檔稅率預提呢?
辦公室人員配的防藍光眼鏡可以計入辦公費里嗎
我想問一下,之前把6月份付的工資,財務報表日期做到7月了,導致報報7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實際財務報表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報表上的銀行和實際銀行金額一致的這種情況。
也是免稅的嗎?
你好 ??從事學歷教育的學校提供的教育服務,免征增值稅。 ??【享受條件】 ??“學歷教育”是指受教育者經過國家教育考試或者國家規(guī)定的其他入學方式,進入國家有關部門批準的學校或者其他教育機構學習,獲得國家承認的學歷證書的教育形式。具體包括:(1)初等教育:普通小學、成人小學。(2)初級中等教育:普通初中、職業(yè)初中、成人初中。(3)高級中等教育:普通高中、成人高中和中等職業(yè)學校(包括普通中專、成人中專、職業(yè)高中、技工學校)。(4)高等教育:普通本???、成人本??啤⒕W絡本??啤⒀芯可ú┦?、碩士)、高等教育自學考試、高等教育學歷文憑考試。 ??“從事學歷教育的學?!笔侵福海?)普通學校。(2)經地(市)級以上人民政府或者同級政府的教育行政部門批準成立、國家承認其學員學歷的各類學校。(3)經省級及以上人力資源社會保障行政部門批準成立的技工學校、高級技工學校。(4)經省級人民政府批準成立的技師學院。上述學校均包括符合規(guī)定的從事學歷教育的民辦學校,但不包括職業(yè)培訓機構等國家不承認學歷的教育機構。 ??教育服務免征增值稅的收入,是指對列入規(guī)定招生計劃的在籍學生提供學歷教育服務取得的收入,具體包括:經有關部門審核批準并按規(guī)定標準收取的學費、住宿費、課本費、作業(yè)本費、考試報名費收入,以及學校食堂提供餐飲服務取得的伙食費收入。除此之外的收入,包括學校以各種名義收取的贊助費、擇校費等,不屬于免征增值稅的范圍。學校食堂是指依照《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》(教育部令第14號)管理的學校食堂。 ??【政策依據(jù)】 ??《財政部、國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號) 符合上面的可以
增值稅減免稅申報表明細表這里是選這個嗎?
你好對的 是這么做的