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三聯(lián)商業(yè)公司(一般納稅人企業(yè))2021年12月1日從東方公司購(gòu)入乙材料一批,貨款50000元,增值稅額為6500元,三聯(lián)商業(yè)公司于當(dāng)日簽發(fā)并承兌一張為期三個(gè)月,面額為56500元的帶息銀行承兌匯票,結(jié)算價(jià)稅款。票據(jù)年利率為6%。當(dāng)日支付承兌手續(xù)費(fèi)56.5元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。已知該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日為12月31日。 1、編制12月1日,三聯(lián)公司向銀行申請(qǐng)銀行承兌匯票相關(guān)分錄。 2.12月1日持票采購(gòu)材料。編制相關(guān)分錄。 3.12月31日,資產(chǎn)負(fù)債表日計(jì)提銀行承兌匯票利息。編制相關(guān)分錄。 4.到期償還銀行承兌匯票款項(xiàng)。編制相關(guān)分錄。 5.假設(shè)到期企業(yè)無(wú)力償還銀行承兌匯票款項(xiàng)。編制相關(guān)分錄。

2022-10-21 19:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-21 19:50

你好,學(xué)員, 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付票據(jù)

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你好,學(xué)員, 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付票據(jù)
2022-10-21
您好 借:原材料50000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額6500 貸:應(yīng)付票據(jù)?56500 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用?56.5 貸:銀行存款56.5
2022-05-01
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
2022-10-21
你這里是需要計(jì)算金額,還是給分錄?
2022-10-06
是需要計(jì)算金額嗎?還是什么問題?
2022-10-06
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