你好,看你的合同金額,你看下合同按照哪一個來。
老師,請問下小規(guī)模納稅人季度銷售額超過45萬了,填寫增值稅申報表時,不含稅銷售額是填寫我的主營業(yè)務收入嗎?
老師,那小規(guī)模季度不超45萬,那我申報印花稅是按不含稅了報還是全額報呢? 例:借銀行存款1000元,貸:主營業(yè)務收入1000元,這1000元是包含了不含稅和含稅的了。
郭老師,麻煩問下如果季度沒超過30萬,普票不含稅額10萬,稅1000元,專票不含稅額10萬,稅1000元 借:銀行存款20.2萬 貸:主營業(yè)務收入20萬 應交稅費-應交增值稅(普票)1000 應交稅費-應交增值稅(專票)1000 結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(普票)1000 貸:營業(yè)外收入1000 老師,我這分錄對嗎?另外我們是季度申報,這個結轉增值稅只做在3月份月末可以嗎?還是必須當月結轉?
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅申報表填不含稅收入是1000元,那企業(yè)所得稅的營業(yè)收入也是1000元是嗎?那個入賬的時候是借主營業(yè)務收入1000元嗎?
請問老師,小規(guī)模企業(yè),一個季度總采購商品1000元(普票1%含稅價),當季商品賣出去了,我司開普票1%含稅金額1010元(也就是不含稅收入為1000元,增值稅10元),那么我季度報稅時首先不含稅收入沒超30萬,免繳增值稅跟附加稅了;然后采購成本1000與我的不含稅收入1000剛好相減后為0利潤,那么也就是公司季度企業(yè)所得稅也不用繳,請問我這樣算對嗎?
債務重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認收入,債務重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車理賠的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務收入嗎
中級會計分錄標注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關采購流程是什么呢?領導讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應該把相同日期不同銀行的業(yè)務張貼到一張張貼單,還是應該把相同銀行不同日期的業(yè)務張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會計,公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費用報銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財務軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財務軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財務軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風險? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細,用三四級科目表示?
這1000價稅合計 稅額0 也是不含稅的。
那就是還是申報1000元了?因為我看到增值稅報表上是970.87元,剩下的是免稅額來的。所以我不清楚是按970.87元來報,還是按1000元
你好,應該填寫1000的,你的申報表填寫錯了。
這樣會造成你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致。