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老師,那小規(guī)模季度不超45萬,那我申報印花稅是按不含稅了報還是全額報呢? 例:借銀行存款1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000元,這1000元是包含了不含稅和含稅的了。

2022-10-21 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 11:38

你好,看你的合同金額,你看下合同按照哪一個來。

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齊紅老師 解答 2022-10-21 11:38

這1000價稅合計 稅額0 也是不含稅的。

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快賬用戶5018 追問 2022-10-21 11:43

那就是還是申報1000元了?因為我看到增值稅報表上是970.87元,剩下的是免稅額來的。所以我不清楚是按970.87元來報,還是按1000元

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齊紅老師 解答 2022-10-21 11:44

你好,應(yīng)該填寫1000的,你的申報表填寫錯了。

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齊紅老師 解答 2022-10-21 11:44

這樣會造成你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致。

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你好,看你的合同金額,你看下合同按照哪一個來。
2022-10-21
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-04-12
你好,沒問題,你算的是沒錯的
2024-05-29
對的是的,最好是在三月份結(jié)轉(zhuǎn)季度末的那個。
2023-03-21
這 1000 元需要申報企業(yè)所得稅。 企業(yè)銷售二手車,雖會計上最終計入營業(yè)外支出,但在計算企業(yè)所得稅時,要先確定該項業(yè)務(wù)的應(yīng)稅收入和成本。銷售二手車取得的 1000 元,屬于企業(yè)的資產(chǎn)處置相關(guān)收入,增值稅申報時按 3% 減按 2% 計算繳納,不影響其在企業(yè)所得稅上作為應(yīng)稅收入的性質(zhì) 。在企業(yè)所得稅申報時,要將該業(yè)務(wù)的收入、成本、相關(guān)稅費等,按規(guī)定計入應(yīng)納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅 。即需將這 1000 元及相關(guān)成本費用,在企業(yè)所得稅申報表中準(zhǔn)確填報,以正確計算應(yīng)納稅所得額。
2025-04-23
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