借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,你開的免稅的發(fā)票直接做這個,不用做應(yīng)交稅費(fèi)了
老師小規(guī)模季報(bào) 一個季度不超過30萬免增值稅,如果一個季度開出發(fā)票20萬,怎么做分錄。免得3%增值稅,企業(yè)所得稅是不是不免呀
小規(guī)模季度不超過45萬免增值稅的會計(jì)分錄怎么做呢
老師,小規(guī)模季度不超45萬免增值稅。這個45萬是不含稅的吧?
老師,季度不超過45萬小規(guī)模納稅人,增值稅免交我的分錄怎么做,我下面分錄不平
增值稅小規(guī)模納稅人普票不超過季度45萬,免稅怎么做分錄呢?
我這邊買過的課程在手機(jī)上看到的有實(shí)操但操作不了是不是你們后臺操作下
老師這題目答案是不是錯了,第三人財(cái)產(chǎn)不能被非同一法律關(guān)系留置呀
單位沒有人交社保,也像增值稅一樣要0申報(bào)嗎
你好,老師,我公司接到稽查局電話,我們?nèi)〉?張發(fā)票,當(dāng)時(shí)公司未付款,未抵扣,未入賬。。那這種情況,我公司用提供哪些證明嗎?情況說明、往來明細(xì)賬、抵扣清單。就是取得當(dāng)年度的往來明細(xì)賬、抵扣清單嗎?
老師您好 我想問下 7月份新注冊公司都需要報(bào)什么稅 小規(guī)模的 0申報(bào)
老師。一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅的區(qū)別是啥呀
請問老師,單位需要維修設(shè)備,預(yù)計(jì)2000多元,具體金額不確定,如果單位先以借款的形式給員工3000元,后面定下來多少錢之后,員工多退少補(bǔ),這樣會違規(guī)嗎?
老師,請教下代扣代繳企業(yè)所得稅這兩個金額為什么不一樣呢?
以前年度損益調(diào)整在借方表示什么
我們是回收廢品的個體戶,回收了一批廢鋼材,廢鋼材出售給企業(yè)能開具廢鋼材的發(fā)票么?有沒有政策規(guī)定廢鋼材不允許買賣呀?
那我做賬是直接入不開票收入?
因?yàn)槲铱吹綀?bào)增值稅時(shí)是會把含稅和不含稅分開算。
你好,你是免稅的稅率嗎?如果是的話,就不要做應(yīng)交稅費(fèi)。
是啊,但是我看報(bào)增值稅那個報(bào)表上,比如我開了1000元,增值稅報(bào)表上是970.87元
那我做賬:借銀行存款1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入970.87,剩下的29.13怎么入賬呢?
你好,免稅的,沒有稅額的。
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入1000做這個。
我知道沒有稅額,但是我開出發(fā)票1000元,他們就打款打了1000元給我司,但是增值稅報(bào)表上只有970.87
這種情況下怎么辦?我怎么入賬呢?
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入1000,然后在第十欄填寫銷售額1000。
你說增值稅報(bào)表那邊填寫銷售額1000啊?
就是要改數(shù)是吧?
對的,是的,需要修改的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。