借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,你開的免稅的發(fā)票直接做這個(gè),不用做應(yīng)交稅費(fèi)了
老師小規(guī)模季報(bào) 一個(gè)季度不超過30萬免增值稅,如果一個(gè)季度開出發(fā)票20萬,怎么做分錄。免得3%增值稅,企業(yè)所得稅是不是不免呀
小規(guī)模季度不超過45萬免增值稅的會計(jì)分錄怎么做呢
老師,小規(guī)模季度不超45萬免增值稅。這個(gè)45萬是不含稅的吧?
老師,季度不超過45萬小規(guī)模納稅人,增值稅免交我的分錄怎么做,我下面分錄不平
增值稅小規(guī)模納稅人普票不超過季度45萬,免稅怎么做分錄呢?
老師,我們是一家木業(yè)公司,和農(nóng)戶購買木頭,我們反向開收購發(fā)票,之前我們開是用他的砍伐證和身份證開?,F(xiàn)在稅務(wù)局說,這些農(nóng)戶名下有稅務(wù)登記,不允許我們開收購發(fā)票,讓我們叫他們以公司名義開,那這樣我們能抵扣嗎?如果紅沖,我們是要補(bǔ)交增值稅或所得稅嗎?
老師,晚上好。現(xiàn)在我遇到一個(gè)問題,我們公司有充電樁去年開始提供給老板名下的公交車公司的公交車充電用,現(xiàn)在稅局發(fā)現(xiàn)我們的充電樁2024年的用電量大又沒有申報(bào)有銷售電的稅,喊我們自查然后申報(bào)。我們是一般納稅人,去年還有很多進(jìn)項(xiàng)抵扣沒有勾選?,F(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦?
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報(bào)銷單,合同,報(bào)價(jià)單,方案,會議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的
紙質(zhì)火車票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月不計(jì)算抵扣,可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,
老板想給一個(gè)人轉(zhuǎn)借款 怎么合理把款轉(zhuǎn)給他 轉(zhuǎn)給老板 老板還要牽扯分紅的問題 怎樣把錢合理支出給這個(gè)人
老師出口退稅申報(bào)報(bào)關(guān)單導(dǎo)入失敗什么原因
老師你好,這個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額到底是開票的還是不開票的呀
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報(bào)銷單,合同,報(bào)價(jià)單,方案,會議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的
老師,關(guān)聯(lián)公司之間編制關(guān)聯(lián)交易表,根據(jù)科目余額表編制嗎?怎么編才能保證不落下?
老師,站在設(shè)立分公司的老板的角度來看,有什么好處
那我做賬是直接入不開票收入?
因?yàn)槲铱吹綀?bào)增值稅時(shí)是會把含稅和不含稅分開算。
你好,你是免稅的稅率嗎?如果是的話,就不要做應(yīng)交稅費(fèi)。
是啊,但是我看報(bào)增值稅那個(gè)報(bào)表上,比如我開了1000元,增值稅報(bào)表上是970.87元
那我做賬:借銀行存款1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入970.87,剩下的29.13怎么入賬呢?
你好,免稅的,沒有稅額的。
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入1000做這個(gè)。
我知道沒有稅額,但是我開出發(fā)票1000元,他們就打款打了1000元給我司,但是增值稅報(bào)表上只有970.87
這種情況下怎么辦?我怎么入賬呢?
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入1000,然后在第十欄填寫銷售額1000。
你說增值稅報(bào)表那邊填寫銷售額1000?。?
就是要改數(shù)是吧?
對的,是的,需要修改的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。