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老師,我司是小規(guī)模企業(yè),季度不超45萬發(fā)票,免增值稅,這免增值稅怎么做分錄?。?/h1>

2022-10-20 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-20 17:55

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,你開的免稅的發(fā)票直接做這個(gè),不用做應(yīng)交稅費(fèi)了

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快賬用戶5086 追問 2022-10-20 17:56

那我做賬是直接入不開票收入?

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快賬用戶5086 追問 2022-10-20 17:57

因?yàn)槲铱吹綀?bào)增值稅時(shí)是會把含稅和不含稅分開算。

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齊紅老師 解答 2022-10-20 17:58

你好,你是免稅的稅率嗎?如果是的話,就不要做應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶5086 追問 2022-10-20 17:59

是啊,但是我看報(bào)增值稅那個(gè)報(bào)表上,比如我開了1000元,增值稅報(bào)表上是970.87元

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快賬用戶5086 追問 2022-10-20 17:59

那我做賬:借銀行存款1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入970.87,剩下的29.13怎么入賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-20 18:00

你好,免稅的,沒有稅額的。

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齊紅老師 解答 2022-10-20 18:00

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入1000做這個(gè)。

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快賬用戶5086 追問 2022-10-20 18:00

我知道沒有稅額,但是我開出發(fā)票1000元,他們就打款打了1000元給我司,但是增值稅報(bào)表上只有970.87

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快賬用戶5086 追問 2022-10-20 18:01

這種情況下怎么辦?我怎么入賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-20 18:02

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入1000,然后在第十欄填寫銷售額1000。

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快賬用戶5086 追問 2022-10-20 18:03

你說增值稅報(bào)表那邊填寫銷售額1000?。?

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快賬用戶5086 追問 2022-10-20 18:03

就是要改數(shù)是吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-20 18:07

對的,是的,需要修改的。

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快賬用戶5086 追問 2022-10-20 18:07

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-20 18:09

不用客氣,工作愉快。

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借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,你開的免稅的發(fā)票直接做這個(gè),不用做應(yīng)交稅費(fèi)了
2022-10-20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。
2022-04-13
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-10-04
你好!分錄是對的,是平衡的,借貸相等
2022-01-15
親:免增值稅記入營業(yè)外收入,免附加就按照以前的沖紅就行
2021-07-14
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