同學(xué)你好 借其他貨幣資金 貸預(yù)收賬款
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我公司提供給商戶(hù)用的一個(gè)POS機(jī)使用,我們收取了押金1000,押金在商戶(hù)在簽約的一年內(nèi)額度刷夠十萬(wàn),我們會(huì)把押金退回, 否則就會(huì)直接扣掉,達(dá)標(biāo)的客戶(hù)占比10% 問(wèn)題1,這個(gè)收款及出庫(kù)的分錄怎么處理? 問(wèn)題2,業(yè)務(wù)員一旦簽定一個(gè)商戶(hù),公司收到押金后就會(huì)計(jì)提200塊提成,是否錯(cuò)誤計(jì)提方式?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下面這個(gè)情況該怎么寫(xiě)分錄?這個(gè)是我今天工作中實(shí)際發(fā)生的問(wèn)題: 甲是我們公司客戶(hù),乙是我們公司供應(yīng)商,我收取了甲3000元押金,讓乙直接去給甲裝了一臺(tái)機(jī)器.裝好后,甲反悔又說(shuō)不要了,乙又去把機(jī)器拆了..我就要退還甲押金2800,扣下200是支付給乙的拆機(jī)費(fèi) 在我收取甲押金的時(shí)候,分錄是: 借 銀行存款3000 貸 其他應(yīng)付款 3000 那么在退還甲2800的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)呢?
老師好,酒店會(huì)計(jì),銷(xiāo)售房間時(shí)候,客戶(hù)刷的押金200元,刷的是Pos 機(jī)上,這種要怎么寫(xiě)分錄阿?
請(qǐng)問(wèn)老師,代客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)pos機(jī)收客戶(hù)款,就是好多客戶(hù)一起拼盤(pán)購(gòu)買(mǎi)不賺錢(qián),然后統(tǒng)一發(fā)給客戶(hù),這樣的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢。謝謝。中間沒(méi)有賺差價(jià),就是收了他們的錢(qián)合起來(lái)一起買(mǎi),到時(shí)候發(fā)給他們
老師我們是酒店行業(yè)的,散客住房都是我們酒店用POS機(jī)掃客人的二維碼收款,公戶(hù)是隔日清單到賬,公戶(hù)到賬我都是先做 :借:銀行存款,貸方 預(yù)收賬款拉卡卡POS機(jī)商家-,然后月底統(tǒng)一做收入時(shí)從借方是:預(yù)收賬款-拉卡卡POS機(jī)商家- 貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在有碰到客人在POS機(jī)上多刷了房費(fèi)500元,但是我們退款給客人時(shí)是用公戶(hù)直接退款到客人私戶(hù)上的,沒(méi)有用POS機(jī)原路退回,這個(gè)賬要怎么做平
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A(yíng)公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話(huà):加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
那歸還的押金的時(shí)候是 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 嗎
對(duì)的 是這樣做的哦