同學(xué),你好,你后面11和12月還會(huì)開票呀
老師請(qǐng)問7月因要作廢一張發(fā)票,在發(fā)票上寫了作廢,但在開票軟件里沒有作廢,7月我還是做了銷售收入,同時(shí)也做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,8月分我做了紅沖發(fā)票,8月賬里要不要把成本做負(fù)數(shù)?
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600,開錯(cuò)的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
小規(guī)模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬(wàn)是要作廢的,但是當(dāng)時(shí)在稅盤沒有點(diǎn)作廢,所以在7月的時(shí)候,本來(lái)作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,但是這個(gè)季度開的正數(shù)發(fā)票比紅字發(fā)票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬(wàn)正數(shù)發(fā)票,等到開正數(shù)金額比這張9萬(wàn)發(fā)票金額大的時(shí)候,我再開9萬(wàn)紅字發(fā)票抵減。
我上月一張發(fā)票,忘了作廢,這月開了紅字,然后沒有其他收入了,這個(gè)月收入就為負(fù)的,我稅務(wù)要咋搞
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,在6月誤開了發(fā)票3萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)沒有作廢,就在7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬(wàn)元,8月份沒有開票,9月份開正常發(fā)票3元1千元。請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
個(gè)體工商戶用自己的房屋經(jīng)營(yíng) 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
想問下,現(xiàn)在電子發(fā)票了嘛,都要自己打出來(lái)入賬,容易重復(fù)和漏,好像現(xiàn)在做賬軟件可以勾選發(fā)票入賬然后會(huì)顯示發(fā)票號(hào)碼?那如果選擇幾十張發(fā)票錄一張憑證,咋顯示出來(lái)哦,麻煩有具體使用億企代賬的老師說下,謝謝
請(qǐng)問公司可以成為普通合伙人嗎
老師,現(xiàn)在補(bǔ)繳了2023年1季度的印花稅,要更正以前的報(bào)表嗎
長(zhǎng)期資本成本指哪些?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是收入
個(gè)體工商戶 多少收入額繳納個(gè)人所得稅 怎么計(jì)算繳納金額
跟A公司發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù),但是A公司要求開票給B公司,由B公司支付款項(xiàng),賬務(wù)如何處理,有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
麻煩老師幫我仔細(xì)說說處理的整個(gè)分錄和流程謝謝。假設(shè)我錄入了一個(gè)固定資產(chǎn)10萬(wàn)元,含稅10萬(wàn)1千。就要折舊嘛,為了方便問題假設(shè)折舊了2個(gè)月就賣了。具體整個(gè)流程下來(lái)怎么買入入賬,賣出入賬,然后要不要報(bào)收入啥的。麻煩具體操作下我看看,謝謝。
老師你好,請(qǐng)問這種補(bǔ)貼需要交增值稅嗎?按幾個(gè)點(diǎn)交?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
應(yīng)該會(huì)開??! 如果不開的話 不能作廢是嘛? 啥時(shí)候正數(shù)發(fā)票大于負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)候 再作廢嘛
可以先作廢,可以負(fù)數(shù)申報(bào)的