?你好1;? ? ? ?你們是買來銷售的話; 注意買和銷售 要按買賣合同繳納的??
判斷題 1.股票投資應(yīng)該按公允價(jià)值計(jì)量,公允價(jià)值的變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。 2.在資產(chǎn)負(fù)債表上,“無形資產(chǎn)”項(xiàng)目一般應(yīng)當(dāng)按照“無形資產(chǎn)”賬戶余額列示 3.現(xiàn)金折扣會(huì)影響銷售收入總額的確認(rèn)。 4.企業(yè)本年度的利潤(rùn)分配完畢之后,利潤(rùn)分配科目應(yīng)無余額。 5.企業(yè)應(yīng)繳納的印花稅、車船稅、房產(chǎn)稅等,記入“管理費(fèi)用”賬戶。 6.處置債權(quán)投資時(shí),持有期間已確認(rèn)尚未領(lǐng)取的債券利息收入應(yīng)計(jì)入處置損益。 7.企業(yè)將于一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債,按照規(guī)定必須在資產(chǎn)負(fù)債表中作為流動(dòng)負(fù)債反映。 8.企業(yè)采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)量發(fā)出存貨的成本,在物價(jià)上漲時(shí),當(dāng)月發(fā)出存貨的單位成本小于月末結(jié)存存貨的單位成本。 9.用于購(gòu)建固定資產(chǎn)的長(zhǎng)期借款,在固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前,其利息支出應(yīng)予以資本化。 10.企業(yè)自行開發(fā)的無形資產(chǎn)發(fā)生的研發(fā)支出,滿足資本化條件的,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益。 11.企業(yè)在銷售商品時(shí),如果估計(jì)價(jià)款收回的可能性不大,即使收入確認(rèn)的其他條件均已滿足,也不應(yīng)確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)。 12.根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)組合余額的一定比例計(jì)算確定的壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)當(dāng)反映各項(xiàng)目實(shí)際
1.某生產(chǎn)性企業(yè)為增值稅一般納稅人增值稅稅率為13%,2019年5月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下①銷售貨物一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬元,另收取包裝費(fèi)和售后服務(wù)費(fèi)5萬元。貨物已經(jīng)發(fā)出購(gòu)買方支付了50%的貨款其余款項(xiàng)約定在兩個(gè)月后支付②銷售給某商場(chǎng)(小規(guī)模納稅人)貨物一批,開出普通發(fā)票注明價(jià)款13.56萬元③將自行開發(fā)生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于廣告樣品,該產(chǎn)品無市場(chǎng)同類價(jià)格。已知其生產(chǎn)成本為10萬元④購(gòu)進(jìn)批生產(chǎn)用原材料,已支付貨款,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為7.8萬元⑤購(gòu)進(jìn)一批零部件,已付款并驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為18萬元,稅款為2.34萬⑥從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買辦公用品等1萬元,取得普通發(fā)票⑦購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為33萬元,增值稅4.29萬元⑧將企業(yè)閑置的廠房(2010年6月購(gòu)入)出租,當(dāng)月取得的租金收入為1萬元,該企業(yè)選擇簡(jiǎn)易辦法征稅已知本月取得的票據(jù)符合稅法的規(guī)定并在當(dāng)月申報(bào)抵扣題目:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額,可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)納增值稅稅額,企業(yè)銷售貨物并出租閑置廠房屬于什么行為應(yīng)如何納稅
甲公司系一家生產(chǎn)企業(yè),增值稅一般納稅人。增值稅納稅期限為一個(gè)月,增值稅計(jì)算適用一般計(jì)稅方法。企業(yè)所得稅適用查賬征收方式,按月預(yù)繳,年終匯算清繳。該公司主要從事A產(chǎn)品(大型設(shè)備)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為1350萬元/套,銷售價(jià)格(不含增值稅)為1600萬元/套,適用的增值稅稅率為13%。2020年12月份,乙公司(增值稅一般納稅人)采購(gòu)人員來到甲公司,洽談A產(chǎn)品采購(gòu)業(yè)務(wù)。乙公司擬購(gòu)買甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)使用。雙方就A產(chǎn)品成交價(jià)格、收付款時(shí)間及方式、收發(fā)貨時(shí)間及方式等事項(xiàng)進(jìn)行了磋商。甲公司的意見是采取現(xiàn)銷方式,成交價(jià)格(不含增值稅)為1600萬元/套,發(fā)貨時(shí)間為2021年1月1日;乙公司考慮到目前的生產(chǎn)需要和資金周轉(zhuǎn)情況,提出采取分期付款方式,貨款在5年內(nèi)分期支付,成交價(jià)格(不含增值稅)可以適當(dāng)上浮300萬元左右。甲公司運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和實(shí)地調(diào)研,了解到同類產(chǎn)品的市場(chǎng)供求和乙公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力及信用狀況后,同意乙公司提出的分期付款方式,但成交價(jià)格需要進(jìn)一步磋商。最終,甲乙雙方達(dá)成一致意見,簽訂了A產(chǎn)品銷售合同。合同約定:甲
一、簡(jiǎn)答題 1.在公司的不同發(fā)展階段,如何通過分公司與子公司的轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)納稅籌劃? 2.在通貨膨脹時(shí),企業(yè)要達(dá)到節(jié)稅目的,在存貨計(jì)價(jià)方法上應(yīng)如何選擇,為什么? 二、案例題 1.某公司是一個(gè)年含稅銷售額為400萬元的生產(chǎn)企業(yè),公司每年購(gòu)進(jìn)的材料含稅價(jià)格一般為300萬元。如果是一般納稅人,公司產(chǎn)品的增值稅適用稅率是13%,如果是小規(guī)模納稅人則適用3%的征收率。該公司會(huì)計(jì)核算制度健全,有條件被認(rèn)定為一般納稅人。該企業(yè)是否需要申請(qǐng)認(rèn)定為一般納稅人呢?
北京化工廠有限責(zé)任公司在2020年2月1日向?qū)公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票注明銷售價(jià)錢為200萬元,增值稅額為34萬元。提貨單和增值稅專用發(fā)票已交A公司,A公司已承諾付款。為實(shí)時(shí)回收貨款,賜予A公司的現(xiàn)金折扣條件以下:2/10,1/20 ,n/30 (假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考思增值稅要素)。該批商品的實(shí)質(zhì)成本為160萬元。2月19日,收到A公司支付的扣除現(xiàn)金折扣金額后的款項(xiàng)存入銀行。 在2月25日,該公司銷售高檔化妝品取得含稅收入500萬元,痱子粉、爽身粉100萬元,民用洗滌靈200萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,本月該廠各項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額為60萬元,該月生產(chǎn)上述各產(chǎn)品成本為230萬,月末該廠財(cái)務(wù)人員申報(bào)應(yīng)納的稅額。 (1)問題中涉及的增值稅、消費(fèi)稅和企業(yè)所得稅怎么算?并寫出上述題目的會(huì)計(jì)分錄 (2)問題中的征收管理制度是什么? (3)對(duì)上述涉及稅種進(jìn)行分析。 感謝!
老師etc過路費(fèi),這是單位卡支付嗎,單位卡是不是公戶銀行卡的意思
庫存現(xiàn)金可以歸還股東借款嗎
老師請(qǐng)問一下,醫(yī)院醫(yī)生的工資屬于管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)成本?
應(yīng)對(duì)公司人員證書缺失方面,支付證書使用費(fèi),有沒好的操作方法
老師,公司收到電子匯票,是借應(yīng)收票據(jù)嗎
股權(quán)變更,個(gè)人股權(quán)提交資料怎么提交合適,原股東未出資,利潤(rùn)虧損
資本成本率怎么用了證券資產(chǎn)組合的必要收益率的公式啊
老師好,贍養(yǎng)老人,如果是獨(dú)生子女,個(gè)稅可以定額扣除3000一個(gè)月,是嗎,如果是父母是可以扣3000還是6000
每股凈資產(chǎn)=股東權(quán)益總額/發(fā)行在外的普通股股數(shù) 每股凈資產(chǎn)=每股市價(jià)/市凈率 答案和這兩個(gè)公式不掛鉤嗎
為什么答案c產(chǎn)品沒有固定成本,全都算給b產(chǎn)品來承擔(dān)嗎
買來養(yǎng)殖幾個(gè)月后再銷售的,是選買賣合同,但申請(qǐng)后老出現(xiàn)這個(gè)不能下一步提交
?你好;? ?選擇買賣合同的;? ? 可以選擇的; 你是不是沒有稅源采集?
因?yàn)槭谴螆?bào),想把它改成季報(bào),申請(qǐng)變更就老是出現(xiàn)我說的那種情況
如果不更改按次的話是先每個(gè)月的最后一天嗎?
你好; 這個(gè)? ?申報(bào)期你要改;找稅務(wù)局處理哈;??