借預(yù)付賬款貸銀行存款, 借工程施工貸預(yù)付賬款。
老師,請問貨已經(jīng)收到,錢我們已經(jīng)付了,發(fā)票還沒有開到,我怎么做會計分錄?
請問房租我們先付錢還沒收到房租發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄
咨詢下記賬的問題 1.先付款還沒收到發(fā)票,付款和收到發(fā)票時分別怎么記賬 2.先收到發(fā)票未付款,付款和收到發(fā)票時怎么記賬
老師請問,我們支付的勞務(wù)分包款 錢已付 發(fā)票還沒收到 付錢時和收到發(fā)票時分別應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,請問一下 我們支付勞務(wù)分包費(fèi)用,沒有收到發(fā)票和收到發(fā)票的賬務(wù)處理分別是什么呀
今年9月份,說全國都要購買社保這個政策是吧?但是我總感覺不大現(xiàn)實,公司里有些老員工50多周歲了,他們前面就不怎么買,也不知道他們能在這公司干多久?到底要不要買,應(yīng)該做怎么樣的決策和防備好呢?左右都是難!誒!這個政策簡直了!太片面了描述的!
這里為啥是合同負(fù)債呢。
報考了25年的中級,但我感覺我考不過,因為我沒有做到題,我只聽了幾遍課,沒做題。深思熟慮后我不想去考,我想備考26年的注會,然后26年再去參加中級考試。但我想從9月份開始備考注會的4門:會計,稅法,經(jīng)濟(jì)法,財務(wù)成本管理。這樣備考可以嗎?到明年的8月份去考試,這次我要先預(yù)習(xí),然后聽課,再做題。爭取在考試前過3遍。9.11.1.3(會計和財管)10.12.2.4月份(稅法和經(jīng)濟(jì)法)。這次我扎扎實實的來,成績不會陪著演戲,不能假學(xué)習(xí),不要拿孩子當(dāng)借口。可以不,一年沖這4門
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認(rèn)捐贈收入,一個不能確認(rèn)捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
確認(rèn)收入之后,把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
收入之前已經(jīng)確認(rèn)過了,那是不是在收到發(fā)票時就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
好,那在幾月份確認(rèn)的。
在9月初收到款時我當(dāng)時就已經(jīng)確認(rèn)收入了,付的這筆款是9月底付的
借預(yù)付賬款貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。
發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
老師,意思就是如果已經(jīng)先確認(rèn)收入了,就先暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估的應(yīng)付賬款二級明細(xì)是寫我付款給的這個人嗎?
你好,是的,二級科目暫估。
那老師 我們項目分包出去給的個人,他沒法給我們開票呢,這種情況怎么辦呢
你好,正常做賬,正常做成本,就是不允許抵扣所得稅。
就是付款時直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好,你看什么時間確認(rèn)的收入,對應(yīng)的收入有了才能做成本,不管你們付沒付錢。
好的。 老師就是有人和我說沒有發(fā)票的話不能做成本或者費(fèi)用 這樣算白條入賬是不對的, 確定是沒有發(fā)票也可以做成本的嗎
你好可以做的可以做。
好的,就是不允許抵扣所得稅是吧,那我做了成本后,在報稅時怎么區(qū)分哪些是有票、哪些是沒票的呢
你好,對的是的,自己單獨記錄。
填申報表的時候呢?怎么填
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目填寫賬載金額在三十來。
老師,那這個納稅調(diào)整明細(xì)表是每個季度申報一次嗎?還是匯算清繳時在申報
匯算清繳的時候再填寫。