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老師請問,我們支付的勞務(wù)分包款 錢已付 發(fā)票還沒收到 付錢時和收到發(fā)票時分別應(yīng)該怎么做賬呢

2022-10-17 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 10:02

借預(yù)付賬款貸銀行存款, 借工程施工貸預(yù)付賬款。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:02

確認(rèn)收入之后,把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶8675 追問 2022-10-17 10:06

收入之前已經(jīng)確認(rèn)過了,那是不是在收到發(fā)票時就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:07

好,那在幾月份確認(rèn)的。

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快賬用戶8675 追問 2022-10-17 10:09

在9月初收到款時我當(dāng)時就已經(jīng)確認(rèn)收入了,付的這筆款是9月底付的

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:12

借預(yù)付賬款貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:12

發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶8675 追問 2022-10-17 10:31

老師,意思就是如果已經(jīng)先確認(rèn)收入了,就先暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估的應(yīng)付賬款二級明細(xì)是寫我付款給的這個人嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:32

你好,是的,二級科目暫估。

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快賬用戶8675 追問 2022-10-17 10:32

那老師 我們項目分包出去給的個人,他沒法給我們開票呢,這種情況怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:33

你好,正常做賬,正常做成本,就是不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶8675 追問 2022-10-17 10:40

就是付款時直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:42

你好,你看什么時間確認(rèn)的收入,對應(yīng)的收入有了才能做成本,不管你們付沒付錢。

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快賬用戶8675 追問 2022-10-17 10:45

好的。 老師就是有人和我說沒有發(fā)票的話不能做成本或者費(fèi)用 這樣算白條入賬是不對的, 確定是沒有發(fā)票也可以做成本的嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:46

你好可以做的可以做。

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快賬用戶8675 追問 2022-10-17 10:48

好的,就是不允許抵扣所得稅是吧,那我做了成本后,在報稅時怎么區(qū)分哪些是有票、哪些是沒票的呢

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:49

你好,對的是的,自己單獨記錄。

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快賬用戶8675 追問 2022-10-17 10:50

填申報表的時候呢?怎么填

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:55

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目填寫賬載金額在三十來。

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快賬用戶8675 追問 2022-10-17 11:01

老師,那這個納稅調(diào)整明細(xì)表是每個季度申報一次嗎?還是匯算清繳時在申報

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齊紅老師 解答 2022-10-17 11:03

匯算清繳的時候再填寫。

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相關(guān)問題討論
借預(yù)付賬款貸銀行存款, 借工程施工貸預(yù)付賬款。
2022-10-17
同學(xué)你好 付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用—咨詢服務(wù)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
2021-04-07
您好,這部分,開票了嗎這個
2024-04-07
你看看你銀行存未是多付了還是怎么的,多付是不是去要回來,少付了付給別人。 借 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸 應(yīng)付賬款,調(diào)整原來的暫估款。然后再相應(yīng)調(diào)整 應(yīng)付賬款 借或貸 應(yīng)付賬款 借或貸 銀行存款 就是你要收或付的差額。另外你們這個不合規(guī),一般是發(fā)票到了再付款,怎么發(fā)票都沒到就付暫估款了。
2021-11-05
您好! 1、當(dāng)月未收到發(fā)票,會計分錄如下: 借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 2、收到發(fā)票后,會計分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 收到發(fā)票但未付款的賬務(wù)處理   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   貸:應(yīng)付賬款
2022-09-05
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