你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
東方公司為一般納稅人,2020年10月固定資產(chǎn)發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.企業(yè)購入生產(chǎn)用不需要安裝的甲設(shè)備-一臺,買價75000元,增值稅稅率為13%,運雜費為1250元,保險費250元,全部款項已用銀行存款支付。2.企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的乙設(shè)備-一臺,買價125000元,增值稅稅率13%,運雜費2000元??铐椡ㄟ^銀行存款支付。3.企業(yè)安裝乙設(shè)備時,耗用原材料1250元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費為1750元。4.上述乙設(shè)備安裝完畢,交付使用。
求會記分錄東方公司為一般納稅人,2020年10月固定資產(chǎn)發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.企業(yè)購入生產(chǎn)用不需要安裝的甲設(shè)備-一臺,買價75000元,增值稅稅率為13%,運雜費為1250元,保險費250元,全部款項已用銀行存款支付。2.企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的乙設(shè)備-一臺,買價125000元,增值稅稅率13%,運雜費2000元。款項通過銀行存款支付。3.企業(yè)安裝乙設(shè)備時,耗用原材料1250元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費為1750元。4.上述乙設(shè)備安裝完畢,交付使用。
企業(yè)購入生產(chǎn)用不需安裝甲設(shè)備一臺,買價75000元,增值稅適用稅率為13%;包裝運雜費、保險費為1500元,包裝運雜費、保險費的增值稅進(jìn)項稅額忽略不計。全部款項已用銀行存款支付。
金海公司購進(jìn)不需安裝設(shè)備1臺,買價10000元,增值稅進(jìn)項稅額1300元,另發(fā)生運輸費400元,包裝費300元,運輸費、包裝費增值稅暫且忽略不計。所有款項均以銀行存款支付。(2)企業(yè)購入需要安裝的設(shè)備一臺,設(shè)備買價50000元,增值稅6500元,另支付包裝運費1000元,包裝運輸費增值稅暫且忽略不計。全部款項尚未支付。設(shè)備運抵企業(yè)投入安裝。(3)上述設(shè)備安裝時,用銀行存款支付安裝費1500元,領(lǐng)用原材料1000元。假定不考慮其他稅費。(4)上述設(shè)備安裝完畢,投入使用,結(jié)轉(zhuǎn)在建工程成本。(5)向大明公司購進(jìn)甲材料1000千克,單價30元,價款共計30000元,增值稅進(jìn)項稅額3900元。另支付包裝運費1000元,包裝運輸費增值稅暫且忽略不計。全部款項以銀行存款支付。材料當(dāng)日完成驗收入庫。(6)向前進(jìn)公司購進(jìn)乙材料2000千克,單價15元,增值稅進(jìn)項稅額3900元,另發(fā)生運雜費700元,運雜費增值稅暫且忽略不計。全部款項尚未支付。(7)上述乙材料完成驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。(8)采購員小崔預(yù)借差旅費2000元。(9)采購員小崔報銷差旅費1800元,交回多余現(xiàn)金。
購入需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,價款為120000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為15600元,同時支付包裝費,運雜費2000元,假設(shè)包裝費,運雜費不考慮增值稅,價款及包裝,運雜費等均銀行存款支付
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買裝蒜網(wǎng)袋和罩衣花了50元會計分錄怎么做
老師,請問我公司要融資,a公司有房產(chǎn)證為我公司提供擔(dān)保抵押,我公司沒有房產(chǎn)證,我們簽抵押擔(dān)保合同,抵押人是我公司,抵押權(quán)人是a公司對么
發(fā)票抬頭是兩個個人,怎么開具 現(xiàn)在要開
,我公司進(jìn)口了銅磚,銅磚包含了黃金部分,金是免稅,所以進(jìn)口增值稅只收了非黃金部分,我們做貿(mào)易賣出去,開了黃金免稅發(fā)票和非黃金征稅發(fā)票,所以進(jìn)口增值稅要不要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
老師,這個規(guī)定了解嗎?是什么意思
個體戶只開銀行公戶,開發(fā)票,不做稅務(wù)登記會怎么樣呢 可以的嗎
老師,有個員工2024年年收入超12萬,7月我去稅務(wù)給她刪了一個月5000元工資,現(xiàn)在收入應(yīng)該是低于12萬,但是稅務(wù)局后臺還是顯示她12萬多的工資未變,她本人也沒在6月30日前做過個人所得稅匯算清繳。現(xiàn)在讓她在個稅APP上補做2024年個稅匯算可以嗎,金額會不會就變過來低于12萬了,這個我也沒做過。有疑問?
公司中途建賬之前買的電焊機要怎么入賬電焊機500元
老師辦理跨區(qū)域外徑證合同金額填的9萬,開了發(fā)票9萬,甲方說發(fā)票金額少了,應(yīng)該是10萬,可以在原來外經(jīng)證的基礎(chǔ)上再預(yù)繳外經(jīng)證1萬的稅金嗎
請問有經(jīng)驗的老師,企業(yè)未按時報工商年報,列入異常狀態(tài),解鎖需要提供審計報告等,請問這個審計報告主要記錄的是什么東西?為什么要這個年審報告???謝謝