9% 對的,是的,是這么做的。
一、某市一白酒公司,是專門從事白酒的生產(chǎn)、銷售的一家企業(yè),為增值稅一般納稅人。公司2020年12月主要購銷業(yè)務資料:(1)從國外進口一批小麥,海關(guān)審定的完稅價格折合人民幣為100萬元,該批小麥分別按5%和9%的稅率向海關(guān)繳納了進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。(2)從某農(nóng)場收購玉米80噸,開具的農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證注明收購金額為20萬元。支付購貨運費1.09萬元(含稅),取得了增值稅專用發(fā)票。(3)購進包裝物、低值易耗品、生產(chǎn)用電力和生產(chǎn)用水,取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額共2.08萬元(包括稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額800元)。(4)本月向商業(yè)企業(yè)銷售的本公司生產(chǎn)的糧食白酒50噸,取得不含稅銷售額為800萬元,均開具了增值稅專用發(fā)票。向消費者個人銷售本公司生產(chǎn)的糧食白酒1噸,取得含稅銷售額為30萬元,開具了普通發(fā)票。已知:糧食白酒消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;所有扣稅憑證均已通過稅務機關(guān)認證。要求計算該公司當月:(1)進口小麥應繳納的關(guān)稅;(2)進口小麥應繳納的增值稅稅額;(3)允許抵扣的增值稅進項稅額;(4)銷售白酒應繳納的增值
一、某市一白酒公司,是專門從事白酒的生產(chǎn)、銷售的一家企業(yè),為增值稅一般納稅人。公司2020年12月主要購銷業(yè)務資料:(1)從國外進口一批小麥,海關(guān)審定的完稅價格折合人民幣為100萬元,該批小麥分別按5%和9%的稅率向海關(guān)繳納了進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。(2)從某農(nóng)場收購玉米80噸,開具的農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證注明收購金額為20萬元。支付購貨運費1.09萬元(含稅),取得了增值稅專用發(fā)票。(3)購進包裝物、低值易耗品、生產(chǎn)用電力和生產(chǎn)用水,取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額共2.08萬元(包括稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額800元)。(4)本月向商業(yè)企業(yè)銷售的本公司生產(chǎn)的糧食白酒50噸,取得不含稅銷售額為800萬元,均開具了增值稅專用發(fā)票。向消費者個人銷售本公司生產(chǎn)的糧食白酒1噸,取得含稅銷售額為30萬元,開具了普通發(fā)票。已知:糧食白酒消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;所有扣稅憑證均已通過稅務機關(guān)認證。要求計算該公司當月:(1)進口小麥應繳納的關(guān)稅;(2)進口小麥應繳納的增值稅稅額;(3)允許抵扣的增值稅進項稅額;(4)銷售白酒應繳納的增值
老師,我們買了農(nóng)民的玉米,回來企業(yè)簡單加工分裝打包試像外銷售幾個點開發(fā)票稅率,抵扣應該是9個點吧
老師好,我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營業(yè)務是購入藜麥然后回來整理后壓成壓縮小包銷售出去,從農(nóng)民手里購入自產(chǎn)自銷的藜麥,然后收到農(nóng)民代開的免稅普通發(fā)票,我就采用的計算抵扣,按買價的9%計算扣除,稅務現(xiàn)在查賬說我這種算法不對,說是應該應用核定扣除計算方法計算,我覺的我們企業(yè)不屬于試點扣除試點范圍企業(yè)吧,因為購入農(nóng)產(chǎn)品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
一、某市一白酒公司,是專門從事白酒的生產(chǎn)、銷售的一家企業(yè),為增值稅一般納稅人。公司2021年12月主要購銷業(yè)務資料:(1)從國外進口一批小麥,海關(guān)審定的完稅價格折合人民幣為100萬元,該批小麥分別按5%和9%的稅率向海關(guān)繳納了進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。(2)從某農(nóng)場收購玉米80噸,開具的農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證注明收購金額為20萬元。支付購貨運費1.09萬元(含稅),取得了增值稅專用發(fā)票。(3)購進包裝物、低值易耗品、生產(chǎn)用電力和生產(chǎn)用水,取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額共2.08萬元(包括稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額800元)。(4)本月向商業(yè)企業(yè)銷售的本公司生產(chǎn)的糧食白酒50噸,取得不含稅銷售額為800萬元,均開具了增值稅專用發(fā)票。向消費者個人銷售本公司生產(chǎn)的糧食白酒1噸,取得含稅銷售額為30萬元,開具了普通發(fā)票。已知:糧食白酒消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;所有扣稅憑證均已通過稅務機關(guān)認證。要求計算該公司當月:(1)進口小麥應繳納的關(guān)稅;(2)進口小麥應繳納的增值稅稅額;(3)允許抵扣的增值稅進項稅額;(4)銷售白酒應繳納的增值
經(jīng)營范圍是蔬菜的,開普票免稅,對方公司是不是可以抵扣9%的進項稅額
老師你好!企業(yè)是農(nóng)業(yè)賣自產(chǎn)雞蛋,對方要按禮盒開增值稅免嗎
請問外貿(mào)企業(yè)平時出口貨物是免稅和退稅的,收到客人的模具費需要怎么處理,此模具是不出境,在國內(nèi)生產(chǎn)出口貨物用的。
老師,您好,請問自己種的楊梅是開水果還是林業(yè)產(chǎn)品呢
一般納稅人,四月份收到收到商品的專票,但四月份沒有對應的收入就沒做成本,該發(fā)票就沒有處理,這樣可以嗎?然后去年收到的進項成本票,對方六月份作廢了,這個我要怎么做分錄
醫(yī)藥健康品是做業(yè)務費嗎
老師,車輛年審檢測費記入什么科目?
老師,出差期間,請客戶吃飯,屬于差旅費還是業(yè)務招待費,還是都行
老師,論證費合同需要交印花稅嗎
核算成本,比如我司不留庫存,這個工單采購多少就發(fā)多少給生產(chǎn),可以直接用采購單價算成本嗎,是不是不符合會計法
我要是買,我給購買方來幾個點
我應該屬于農(nóng)產(chǎn)品初加工吧,不是深加工
你好,這個是初加工,不屬于深加工。你要自己開收購發(fā)票嗎?如果是的話,收購發(fā)票是免稅的。
老師,另外一個單位來買我加完的玉米,我開發(fā)票屬于銷售貨物嗎,是按照13個點還是我開9
你好,9%初加工,9%銷售出去,9%的。
謝謝老師
不用客氣工作順利