那么你就是借應(yīng)付職工薪酬,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。 貸,應(yīng)付職工薪酬,社保費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)人員的社保該計(jì)入研發(fā)支出,再結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用_研發(fā)支出的費(fèi)用。 但是,社保費(fèi)被直接計(jì)入管理費(fèi)用_社保,導(dǎo)致實(shí)際研發(fā)支出少了,年末該怎么做調(diào)整分錄?
2020年底單位社保失業(yè)保險(xiǎn)在應(yīng)付職工薪酬/社會(huì)保險(xiǎn)/失業(yè)保險(xiǎn)科目核算,今年因?yàn)橐褑挝徊糠质I(yè)保險(xiǎn)變更至提存計(jì)劃/失業(yè)保險(xiǎn)。現(xiàn)在要調(diào)整科目:借應(yīng)付職工薪酬/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)/失業(yè)保險(xiǎn) 貸應(yīng)付職工薪酬/提存計(jì)劃/失業(yè)保險(xiǎn)。這樣做分錄對(duì)不對(duì)?
有個(gè)分錄科目應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬~職工福利,現(xiàn)在掛成了應(yīng)付職工薪酬~社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),后面調(diào)整怎么調(diào)?
計(jì)提應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)比實(shí)際扣的多了,應(yīng)該怎么調(diào)整?分錄怎么寫?
做付社保的分錄,其它應(yīng)收款-個(gè)人社保做的金額少了,導(dǎo)致管理費(fèi)用-社保金額多了,怎么做調(diào)整
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務(wù)是出口原材料,增值稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料?
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁(yè)面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開(kāi)成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來(lái)的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個(gè)人開(kāi)專票嗎?
在一家母公司的子公司消費(fèi),他們開(kāi)的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個(gè)人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價(jià)值和股票價(jià)值的計(jì)算分析題,我這個(gè)知識(shí)點(diǎn)給忘了
這是去年的賬,我現(xiàn)在計(jì)提和發(fā)放都是正好的,這樣調(diào)整銀行流水對(duì)不上了?
不用了,你直接做兩個(gè)科目調(diào)整就行了,不會(huì)影響你其他數(shù)據(jù)。