你好 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
老師現(xiàn)在印花稅不用計(jì)提了,直接繳納時(shí)做:營業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時(shí)做了,應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅了,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),我是反結(jié)賬去改一下呢還是怎么辦
公司車輛綁定公司賬戶的ETC,扣款直接從公賬上扣的,我現(xiàn)在做6月份的賬怎么做呢?發(fā)票要到7月份才能打印
老師,如果申報(bào)印花稅時(shí)所屬期錯(cuò)了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報(bào)后,9月份補(bǔ)繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 那我申報(bào)更正后的做賬分錄要怎么調(diào)整?
老師你好,我申報(bào)7月份印花稅的時(shí)候,所屬期是7月1號(hào)至9月30號(hào),8月份申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)成功?,F(xiàn)在采集8月份的印花稅,顯示“本屬期已做過改稅種的采集,如需更正需要通過更正采集處理”。我現(xiàn)在要更正上月的財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)表嗎?還是有其他的方法呢?
老師,你好,今年7月份關(guān)于印花稅申報(bào)有了新的規(guī)定,我一直是零申報(bào),因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)發(fā)生,零申報(bào)也需要填應(yīng)稅日期,這怎么填
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)的,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
預(yù)付卡不征稅發(fā)票消費(fèi)了對(duì)方不給再開消費(fèi)發(fā)票可以 稅前扣除嗎
老師,新開業(yè)的超市,9月份開始做賬,籌建是7月,8月份開始的,請(qǐng)問籌建期老板拿進(jìn)來進(jìn)貨,裝修,買設(shè)備的錢入實(shí)收資本還是怎么做
你好,免費(fèi)的出入庫表格,有嗎?
不征稅預(yù)付卡這種,消費(fèi)了對(duì)方不給開帶稅率的發(fā)票只給開一張預(yù)付卡,他們是不是在偷逃漏稅?因?yàn)槲覀兂渲?0000萬,他們只開了一個(gè)不征稅的預(yù)付卡給我們
小規(guī)模納稅人月10萬,季度30萬說的是普票+專票+無票收入是吧
小規(guī)模公司報(bào)個(gè)人所得稅最低幾個(gè)人
小規(guī)模納稅人季度少于30萬免增值稅,那免的增值稅是入到營業(yè)外收入嗎?
老師,如果家庭凈資產(chǎn)1000萬左右,其中存款600萬,無房貸,可以躺平嗎?
支付給勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)費(fèi),對(duì)方不愿意走對(duì)公賬戶,有什么風(fēng)險(xiǎn)
不用計(jì)提吧?如果平時(shí)計(jì)提的話賬務(wù)怎么做?
你好,不用計(jì)提。 如果平時(shí)計(jì)提的話,這個(gè)如果根本不成立,如果你計(jì)提了反倒是錯(cuò)誤的?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。