 
                            你好,當月準予抵扣的進項稅額=10萬*9%?
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機,2019年9月有關經(jīng)濟業(yè)務如下:(已知增值稅稅率為13%)(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元。(4)銷售洗衣機一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價2萬元。(6)因倉庫管理不善,上月購進的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為10萬元(進項稅額已抵扣)。要求:(1)當期銷項稅額(2)當期準予抵扣的進項稅額(3)應納增值稅
資料:某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年5月的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)從農(nóng)場購進水果一批,用于食品生產(chǎn),支付收購價20萬元,水果已驗收入庫。(2)從某玻璃廠購進玻璃瓶一批,取得增值稅專用發(fā)票上列明金額10萬元、稅款1.3萬元。(3)從某糖廠購進白糖一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款5萬元、稅款0.45萬元。(4)從某機械廠購進一臺生產(chǎn)設備,取得增值稅專用發(fā)票上列明金額50萬元、稅款6.5萬元。(5)從某小規(guī)模印刷廠購進商標一批,取得普通發(fā)票上注明價款2萬元。(6)當月銷售貨物,一批不含稅銷售額50萬元,一批含稅銷售額33.9萬元。以上相關票據(jù)均符合稅法的規(guī)定并在本月認證抵扣。要求:按下列順序計算。(1)當月可以抵扣的進項稅額。(2)當月銷售貨物的銷售稅額(3)該企業(yè)當月應納的增值稅稅額。
某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,稅款為1300元。(2)銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款為60000元。(3)銷售2008年購進的舊設備取得收入10萬元。求該納稅人本月應納增值稅稅額。
某制造職場企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下:一購進原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,不含稅。增值稅為十三萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬元增值稅為0.18萬元。二購進紙原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元含稅。三購進辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當月進項稅額銷項稅額及應納增值稅稅額
某企業(yè)為一般納稅人,2015年2月購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.7萬元,已在當月抵扣該項進項稅額。當年4月,該企業(yè)將2月購進的原材料全部用于集體福利,當月該企業(yè)銷售不含稅銷售額50萬元,購進貨物30萬元取得增值稅發(fā)票上注明稅款5.1萬元,請計算該企業(yè)4月份應納增值稅稅額
 
                老師,管道疏通和修復屬于現(xiàn)代服務還是建筑服務
一般納稅人取得專票,認證抵扣后,購買方把發(fā)票紅沖,銷售方做進項稅額轉出,請問下月申報的時候可以用其他的進項發(fā)票來抵減這個轉出的進項稅額嗎
老師跟著你做三月份的業(yè)務都是一筆一筆做的而且審核無誤,怎么科目余額表里的損益期末余額不為0而且本年利潤的余額也不一樣,所得稅費用也不一樣
老師好!被稽查補繳了歷年的薪金個稅,這個要怎么做賬?掛什么科目?謝謝
老師如果今年補發(fā)去年的工資和今年的工資有10萬左右,用什么辦法可以少交稅款呢
公司給員工發(fā)錢,備注工資,但是沒有申報個稅,那員工后面自己也要交稅嗎?
老師,這個現(xiàn)在沖銷怎么做憑證呢
我們公司不是進出口公司,但是供貨商名稱是帶進出口有限公司,給我們公司開進項票,對我們公司會有什么影響嗎
老師,就剩一張進項票,如果不留底是不是下月就開不成票了,如果留底是不是下月還能開票
請問一下,提供建筑服務。機器和人一起,給個公司干活,給了1200元,開票,寫項目名稱建筑服務建筑服務發(fā)生地寫山東省東營市東營區(qū),建筑項目名稱寫東營市工業(yè)和信息化局靈活,這樣寫可以嗎?