你好,普通發(fā)票是可以的,專票不可以
對(duì)方給我們開具的普票,我們的賬號(hào)信息是全的, 但是銷售方自己沒有填寫開戶行及賬號(hào)可以嗎。
請(qǐng)問給我們公司開的專票,開戶行及賬號(hào)寫的一般戶的信息,發(fā)票可以正常用嗎
老師好,我公司是新公司,對(duì)公賬戶還沒有來得及開出來,但是客戶開票比較急,我方的發(fā)票上沒有顯示我方的開戶行信息,這張發(fā)票能用嗎?
我公司開票對(duì)方,我開的發(fā)票上沒有填我公司的開戶行及賬號(hào)信息請(qǐng)問可以嗎
我們給對(duì)方開發(fā)票,發(fā)票的銷售方信息填上開戶行和賬號(hào)后,可以把行號(hào)也加上嗎?
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
銷售方那欄沒有填 開戶行及賬號(hào)信息請(qǐng)問可以嗎
普票的話是可以的這里
就是這欄沒有填寫,請(qǐng)問可以嗎
你這個(gè)是普票還是專票啊
開的普票
那就可以的,不妨礙的