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老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表是啥意思,我這個(gè)說(shuō)開(kāi)了一筆6%技術(shù)服務(wù),我要如何填?

老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表是啥意思,我這個(gè)說(shuō)開(kāi)了一筆6%技術(shù)服務(wù),我要如何填?
2022-10-11 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-11 11:04

只要開(kāi)了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫(xiě)的,后面是差額交稅才填寫(xiě)。

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快賬用戶1053 追問(wèn) 2022-10-11 11:08

第一列是自動(dòng)跳出來(lái)的,差額稅是啥意思?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 11:08

超收入減去成本,按這個(gè)來(lái)交增值稅的。

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快賬用戶1053 追問(wèn) 2022-10-11 11:09

是不是這個(gè)表我就不用填啥了啊

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齊紅老師 解答 2022-10-11 11:09

是的是的,其他的不用填寫(xiě)。

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只要開(kāi)了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫(xiě)的,后面是差額交稅才填寫(xiě)。
2022-10-11
對(duì)的,是的第三行第一列加稅合計(jì)。
2023-01-12
填寫(xiě)附表3 這個(gè)第一列就可以,這個(gè)價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)
2020-09-08
同學(xué)你好 很高興為你解答 根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件3《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過(guò)渡政策的規(guī)定》規(guī)定:“一、下列項(xiàng)目免征增值稅   ……  ?。ǘ┘{稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。   1.技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā),是指《銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》中‘轉(zhuǎn)讓技術(shù)’、‘研發(fā)服務(wù)’范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。技術(shù)咨詢,是指就特定技術(shù)項(xiàng)目提供可行性論證、技術(shù)預(yù)測(cè)、專題技術(shù)調(diào)查、分析評(píng)價(jià)報(bào)告等業(yè)務(wù)活動(dòng)。   與技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),是指轉(zhuǎn)讓方(或者受托方)根據(jù)技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者開(kāi)發(fā)合同的規(guī)定,為幫助受讓方(或者委托方)掌握所轉(zhuǎn)讓(或者委托開(kāi)發(fā))的技術(shù),而提供的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),且這部分技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)的價(jià)款與技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者技術(shù)開(kāi)發(fā)的價(jià)款應(yīng)當(dāng)在同一張發(fā)票上開(kāi)具。  ?。ǘ﹤浒赋绦颍?  試點(diǎn)納稅人申請(qǐng)免征增值稅時(shí),須持技術(shù)轉(zhuǎn)讓、開(kāi)發(fā)的書(shū)面合同,到納稅人所在地省級(jí)科技主管部門(mén)進(jìn)行認(rèn)定,并持有關(guān)的書(shū)面合同和科技主管部門(mén)審核意見(jiàn)證明文件報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備查。  ?。ㄈ┌l(fā)票開(kāi)具:   商品編碼選40101專利技術(shù)享受優(yōu)惠選“是”,稅率“免稅”
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