只要開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫的,后面是差額交稅才填寫。
老師我這個月開了6%技術(shù)服務(wù)費發(fā)票 但我是一般納稅人,附表一帶出的銷項 是有這個服務(wù)費的銷項的,但是這個還要讓我填附表三嗎?
老師,一般納稅人,經(jīng)營范圍如圖,請問我們銷售給客戶的電線電纜提供了安裝技術(shù)服務(wù),我要開6個點,還是9個點的技術(shù)服務(wù)費?
我們有一筆20萬左右的,開的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費的,以前問一個答疑老師,他說讓我計入直接投入-其他,那現(xiàn)在如果歸集的話,這個技術(shù)服務(wù)費是屬于直接投入下面的哪一項,就這個表里面的?
老師,請問,個人承包了我公司一個工程類的技術(shù)服務(wù)合同,我開給總包公司發(fā)票是:信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方要結(jié)款,他就找了一個設(shè)計公司的開了普通發(fā)票給我,開的發(fā)票內(nèi)容是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,這樣能行嗎?
老師,請問這個月收到一筆5萬美元的IP技術(shù)服務(wù)收入,我要開票,按哪天的匯率計算開,是出口的IP技術(shù)服務(wù),開票的大類和明細(xì)怎么填寫?
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進(jìn)來的進(jìn)項是13個點,那差的4個點進(jìn)項改怎么入賬呀?
老師好,公司收到法人打到銀行的實收資本會計分錄是借銀行貸實收資本法人對嗎
老師BD選項沒理解?第二題
老師,我想問一下季度印花稅,都是按銷項發(fā)票的不含稅金額去計算,還是按含稅銷售發(fā)票的金額計算,還是說要根據(jù)實際情況,在證據(jù)不齊,比如合,那就按發(fā)票的含稅金額去計算繳納印花稅,在證據(jù)齊全的情況下就按發(fā)票的不含稅金額計算繳納印花稅,是哪種情況?
老師,附表二的高鐵票計算抵扣的不含稅金額要四舍五入嗎?
老師,我們是餐飲業(yè),公司沒有車,但是有加油費,這種怎么做賬呢
除了法人,股東也可以轉(zhuǎn)錢給公司走往來吧
老板,公司要注銷,固定資產(chǎn)沒折舊完,未分配利潤30萬,其它應(yīng)付款26萬,未完全實繳,只實繳了11000元,這種情況能注銷得了嗎
打印會計賬套時,現(xiàn)金銀行日記賬包括其他貨幣資金嗎
求教:法人沒有自己實名的手機(jī)號可以注冊電子稅務(wù)局嗎
第一列是自動跳出來的,差額稅是啥意思?
超收入減去成本,按這個來交增值稅的。
是不是這個表我就不用填啥了啊
是的是的,其他的不用填寫。