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某汽車廠為增值稅一般納稅人,2019年9月銷售達到低污染排放值小轎車200輛,不含稅單價為12萬元/輛,同時負(fù)責(zé)運輸,取得不含稅運費收入0.5萬元/輛;將1輛同型號的小轎車無償贈送給下屬單位;本月購進材料取得增值稅專用發(fā)票,支付價款300萬元、增值稅39萬元,支付購貨運費15萬元,取得增值稅專用發(fā)票。請回答:

2022-10-09 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 14:55

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2022-10-09
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
2022-10-09
同學(xué)你好 計算5月應(yīng)納增值稅稅額——200*12*13%加上200*0.5/(1%2B13%)*13%減51
2022-03-07
銷項稅額=200*12*13%+200*0.5*9%=321 進項稅額=51 應(yīng)納增值稅額=321-51=270
2022-05-24
同學(xué) 銷項=200*12*13%%2B200*0.5*9% 進項=51 應(yīng)納稅額=200*12*13%%2B200*0.5*9%-51
2022-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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