同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
我想咨詢個(gè)問(wèn)題,我是一個(gè)外貿(mào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時(shí)候,上游工廠沒(méi)有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說(shuō)可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個(gè)點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問(wèn)題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過(guò)的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過(guò)程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問(wèn)題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過(guò)程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營(yíng)改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無(wú)法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問(wèn)題的原因我找出來(lái)了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬(wàn)多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問(wèn)題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問(wèn)題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一家小規(guī)模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有要發(fā)票,就沒(méi)有庫(kù)存商品入賬,那么 1、到稅務(wù)局代開銷售發(fā)票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,這樣做對(duì)的嘛? 2、現(xiàn)在申請(qǐng)了專票和普票,以后就自己開具發(fā)票,可是依然沒(méi)有庫(kù)存,自己開出去是必須要開明細(xì)嗎,還是可以就開一個(gè)五金銷售,沒(méi)有庫(kù)存,這樣開票有沒(méi)有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們實(shí)際是貿(mào)易公司,然后營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過(guò)公戶支付一批原材料款去的了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后稅賬那邊說(shuō)最好不要采購(gòu)多了這種發(fā)票回來(lái),說(shuō)什么因?yàn)楝F(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說(shuō)什么我們注冊(cè)資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬(wàn),然后怕發(fā)票這邊不夠 到時(shí)候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開票限額,這是啥意思?沒(méi)理解他說(shuō)得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實(shí)際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎?
商貿(mào)企業(yè),原會(huì)計(jì)只申報(bào)未做賬,財(cái)報(bào)上存貨有數(shù)據(jù),手上有可作為庫(kù)存商品的發(fā)票(有2020與2021年開進(jìn)來(lái)的發(fā)票),因建立初始數(shù)據(jù)需要,現(xiàn)在錄入這些作為庫(kù)存商品,后期再開出去對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)票,可以這么操作嗎? (還是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)票必須同月份?)
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工去國(guó)外出差,報(bào)銷單要附哪些單據(jù)?
老師好,公司的其中一個(gè)股東是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)給個(gè)人怎么申報(bào)企業(yè)所得稅,工商需要財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的完稅證明
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),營(yíng)業(yè)額538000,需要繳納多少經(jīng)營(yíng)所得稅?
老師你好,外貿(mào)型出口退稅,公司采購(gòu)一個(gè)設(shè)備,收到以后給拆了出口,這種進(jìn)項(xiàng)可以退稅嗎?
老師,為什么,圖一就是屬于日后調(diào)整事項(xiàng),為什么圖二不是事后調(diào)整事項(xiàng)
老師,什么樣的業(yè)務(wù)類型可以記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-管理成本?不是管理費(fèi)用,餐飲公司
一年一二百萬(wàn)的銷售額的單位工資薪金的申報(bào)和計(jì)提發(fā)放是不是也要一致?
這題為啥不選C,怎么理解
老師,我想問(wèn)一下 我們公司的一個(gè)租戶公司,然后這個(gè)租戶公司,有一個(gè)商業(yè)裝修補(bǔ)貼,也是他租別的地方的那個(gè)出租方公司給他的這個(gè)補(bǔ)貼一共是6,000,000,然后呢,他想通過(guò)我們另外一個(gè)裝修公司給他裝修,但是實(shí)際上的裝修成本也就是3,000,000 余下的這個(gè)3,000,000呢她想用這個(gè)租金來(lái)抵 但是在我們裝修的公司的那個(gè)帳上呢,他是余下的這個(gè)3,000,000呢,就是構(gòu)成了裝修公司的這個(gè)收入,也就是利潤(rùn)這種情況下,如果是收取一些費(fèi)用的話,我應(yīng)當(dāng)包括什么呢就是怎么跟對(duì)方收取呢?不考慮抵租金的問(wèn)題
老師,公司名下沒(méi)車也沒(méi)租賃協(xié)議的情況下,老板的確是開車因公出差,油費(fèi),過(guò)路費(fèi)數(shù)量不好的話可以報(bào)銷嗎?
您好!老師,就是說(shuō),我們這邊不需要做什么,就直接像普通企業(yè)一樣,申請(qǐng)?jiān)趯S冒l(fā)票就可以,是這么理解嗎?請(qǐng)問(wèn)
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思
好勒,收到,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝