您好,按照實(shí)際繳納的計(jì)算

老師,現(xiàn)在小微企業(yè)有優(yōu)惠政策,不到100萬(wàn)的減按25%,再按20%交稅,那所得稅稅負(fù)稅務(wù)局告訴我是2那這個(gè)稅負(fù)是要優(yōu)惠后還是優(yōu)惠前??jī)?yōu)惠前是實(shí)際利潤(rùn)*25%算嗎
我就是想咨詢一下你,企業(yè)所得稅稅負(fù)是優(yōu)惠后所繳的稅款計(jì)算的?還是未優(yōu)惠應(yīng)交的企業(yè)所得稅計(jì)算的?
老師,所得稅稅負(fù)預(yù)警指標(biāo)指的是小微企業(yè)優(yōu)惠政策后算的稅負(fù)預(yù)警指標(biāo)還是說(shuō)是按正常25%稅率算的預(yù)警指標(biāo),實(shí)際稅負(fù)是還可以這個(gè)基礎(chǔ)上再按小微企業(yè)優(yōu)惠折算
請(qǐng)問(wèn)下,企業(yè)所得稅稅負(fù)是按享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠前算還是享受優(yōu)惠后算
老師你好小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)是按照優(yōu)惠前來(lái)計(jì)算嗎,還是按優(yōu)惠后來(lái)算?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅額科目里嗎
更正24年增值稅及印花稅及企業(yè)所得稅的報(bào)表,如何調(diào)整賬務(wù)處理
老師我們給對(duì)方提供了專票,現(xiàn)在要紅沖,雙方已經(jīng)確認(rèn)了,我這邊怎么開(kāi)紅字發(fā)票
老師,我們是水樂(lè)園的,有沒(méi)有什么軟件是客人掃碼,會(huì)把開(kāi)票信息和金額上傳,然后我們?cè)诤笈_(tái)開(kāi)具
老師,我問(wèn)下,有初級(jí)會(huì)計(jì)證書,就是有助理會(huì)計(jì)師的職稱嗎
老師,你好,我們跨境獨(dú)立站的結(jié)算賬單在哪里導(dǎo)數(shù)據(jù)啊
離職補(bǔ)償,直接分錄寫借管理費(fèi)用辭退福利 貸銀行存款可以嗎
老師 支付給個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)金計(jì)入什么科目
老師,這個(gè)T字賬戶里應(yīng)交稅費(fèi)期末余額記在借方還是貸方呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)年銷售額超過(guò)120萬(wàn),增值稅如何計(jì)算?稅率是多少?

