同學(xué),你好 就是正常做,該計(jì)入應(yīng)收賬款的,計(jì)入應(yīng)收賬款 該計(jì)入應(yīng)付賬款的,計(jì)入應(yīng)付帳款
請(qǐng)問(wèn)老師 我單位有一家 以前是客戶(hù) 現(xiàn)在又是供應(yīng)商 我己經(jīng)在應(yīng)收客戶(hù)里有這家 現(xiàn)在應(yīng)付帳款里怎么掛
同一家單位,即是供應(yīng)商又是客戶(hù),怎么做賬?
同一家單位,即是客戶(hù)又是供應(yīng)商,可以都計(jì)入應(yīng)收賬款科目嗎?
加士浮 這個(gè)客戶(hù)即使供應(yīng)商又是客戶(hù) 可以用同一個(gè)科目應(yīng)收賬款嗎
老師,同一個(gè)單位即是供應(yīng)商同時(shí)也是客戶(hù)。有問(wèn)題嗎,可以嗎
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了單位名稱(chēng)和法人名字,要按最新的變更日期30日之內(nèi)去做稅務(wù)登記嘛?(營(yíng)業(yè)執(zhí)照日期2025年5月16號(hào))
老師 如果公司24年有欠繳社保的 工商年報(bào)的時(shí)候 要填欠繳多少 那我是把欠繳的公司負(fù)擔(dān)的的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的要全部加起來(lái)填寫(xiě)嗎
老師您好,有代賬公司幫我們報(bào)個(gè)稅。 我們給他們一個(gè)員工的工資是8000元,他們按照8000元報(bào)個(gè)稅的。 但是實(shí)際上員工工資,對(duì)公賬戶(hù)給發(fā)了7800,這種情況,資金和報(bào)稅金額不一致。 請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么辦呢?公賬發(fā)8000,讓他把200送回來(lái)還是? 否則怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊,不知道怎么做,或者提前發(fā)200,下個(gè)月少發(fā)點(diǎn)?
公司有部分員工是未繳納社保的,老板擔(dān)心產(chǎn)生糾紛,員工勞動(dòng)仲裁有麻煩。怎么可以避免這類(lèi)情況發(fā)生
@樸老師,你們這個(gè)82765.26包含要扣的14600嗎? 是的,老師,包含
在養(yǎng)老院交2000,又在護(hù)理院用醫(yī)保刷2000,現(xiàn)在需要在護(hù)理院退500,分錄怎么寫(xiě)
老師,從實(shí)務(wù)的角度上,我們是23年成立的公司,23年--24年3月的開(kāi)辦費(fèi)有1萬(wàn)左右沒(méi)有票,匯算時(shí),我不調(diào)增,有多大的風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下高校的固定的宣傳欄應(yīng)該入固定資產(chǎn)的哪一類(lèi)呢?
請(qǐng)問(wèn)居民企業(yè)之間的借款合同要交印花稅嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出取得專(zhuān)票能抵進(jìn)項(xiàng)稅么?
從供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)的商品,又賣(mài)給供應(yīng)商8千,,公司老板通過(guò)銀行存款只給供應(yīng)商付款2千,中間的8000就互相抵了,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
同學(xué),你好 借:應(yīng)付帳款10000 貸:應(yīng)收賬款8000 銀行存款2000