你好 這個(gè)一般是不調(diào)整的,如果要調(diào)整,那么分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?

請(qǐng)問(wèn)老師,如果借方有應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅余額10000,可以調(diào)整為借方應(yīng)交稅費(fèi)/銷項(xiàng)稅10000,貸方應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅10000嗎?以前會(huì)計(jì)多轉(zhuǎn)的
你好老師請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為406440.29,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額133747.52,銷項(xiàng)稅額貸方余額5988.56,未交增值稅貸方余額287381.38。該怎么做調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)繳納增值稅的分錄,借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 交稅借:未交增值稅 貸銀行存款。想請(qǐng)問(wèn)老師轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問(wèn)未交增值稅科目借方余額6818,電子稅務(wù)局應(yīng)繳未交增值稅5142,那么應(yīng)該是貸方余額才對(duì),現(xiàn)在未交增值稅科目余額應(yīng)該怎么調(diào)整到跟稅局一樣?
請(qǐng)問(wèn)年初更換軟件,未交增值稅借方有余額,一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅全部抵扣完以后,按稅局報(bào)表上的未交增值稅貸方應(yīng)該有余額,現(xiàn)在軟件上是未交增值稅借方一直余額,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
公司是給學(xué)校送菜的,發(fā)票是好幾天宋好幾次貨才開(kāi)一次,有的是九月份送的貨,十月份才開(kāi)的發(fā)票,平常送貨怎么做賬???
老師,提供農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù),就是農(nóng)業(yè)機(jī)械(收割機(jī),旋耕機(jī),播種機(jī))這些開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)代服務(wù)-農(nóng)機(jī)作業(yè)費(fèi)一般這樣開(kāi)票,但是現(xiàn)在他們要求分開(kāi)開(kāi),人工是人工,機(jī)械費(fèi)是機(jī)械費(fèi),機(jī)械費(fèi)相當(dāng)于租賃農(nóng)歷設(shè)備,開(kāi)發(fā)票可以開(kāi),現(xiàn)代服務(wù)-農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃費(fèi)嗎,還是經(jīng)營(yíng)租賃-農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃,如果開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃個(gè)人就要交稅,開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)提供農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)是免稅的,別的地方開(kāi)的是現(xiàn)代服務(wù)-農(nóng)機(jī)租賃,這樣開(kāi)票稅務(wù)有問(wèn)題嗎
分公司的所得稅和增值稅怎么去申報(bào)?所得稅是由總公司那邊申報(bào)嗎?還是?比如說(shuō)總公司是深圳那邊的,在東莞這邊成立分公司,東莞這邊的所得稅和增值稅怎么去申報(bào)
開(kāi)票附有清單,如何開(kāi)票?有操作流程嗎
我們是一般納稅人,稅率13%,購(gòu)買原材料,普票是1800元,如果開(kāi)專票要加10個(gè)點(diǎn)再加180稅點(diǎn)錢,開(kāi)普票合算還是專票合算
老師,軟件產(chǎn)品即征即退,公司取得的水電費(fèi)發(fā)票是普票,這種情況下還用進(jìn)行分?jǐn)倖幔?/p>
老師,新公司,法人和公司負(fù)責(zé)人是夫妻,法人不參與管理,管理公司是法人老公,大量的零星采購(gòu)都是法人老公采購(gòu),從公司支取備用金又是法人,這樣可以嗎
*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)費(fèi),,個(gè)人去代開(kāi)發(fā)票,開(kāi)15萬(wàn),這個(gè)代扣代繳的個(gè)稅可以扣6萬(wàn)之后退的么?(沒(méi)有其他地方上班)
老師我們開(kāi)承兌匯票6個(gè)月到期后會(huì)結(jié)息 我把他轉(zhuǎn)出來(lái)到我的賬戶里 我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)費(fèi),,個(gè)人去代開(kāi)發(fā)票,這個(gè)個(gè)稅可以扣6萬(wàn)之后退的么?


如果不調(diào)整的話,具體應(yīng)繳納的增值稅怎么計(jì)算清楚呢?
不調(diào)整的話,一般是差額造成的,比如金稅盤是300萬(wàn),申報(bào)表是300萬(wàn)零1分
現(xiàn)在應(yīng)該是借方余額654.51元,貸方余額4181.17元,科目余額這個(gè)是錯(cuò)的
可以的,那你用我的分錄來(lái)調(diào)整的
增值稅這塊有點(diǎn)蒙,可以告知具體應(yīng)該怎么調(diào)整嗎?謝謝
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?
是把貸方多的那部分轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方嗎?那么借方多的該怎么轉(zhuǎn)?
? 是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目阿