借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款1101 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
老師,我公司今年新開(kāi)的是一般納稅人,從事低價(jià)買(mǎi)進(jìn)高價(jià)買(mǎi)出貨物,購(gòu)進(jìn)一批貨物錢(qián)已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒(méi)收到。我們給下家也還沒(méi)開(kāi)票。(到至今為止沒(méi)有確認(rèn)過(guò)收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫(kù)存 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來(lái)了沖減預(yù)收 2)借 :庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來(lái)了進(jìn)項(xiàng)沖減庫(kù)存商品。請(qǐng)問(wèn)這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒(méi)有的話(huà),直接借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷(xiāo)是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個(gè)月都支付了5000塊錢(qián)利息費(fèi)用,我做賬的時(shí)候都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息,貸銀行存款,可是現(xiàn)在我才知道他收的利息,要給我們開(kāi)發(fā)票,可是他也沒(méi)有一直都沒(méi)有給我們開(kāi),他也不愿意去開(kāi),那這樣子的話(huà)我應(yīng)該怎么處理?
老師!我們公司去年開(kāi)了7800元專(zhuān)票給客戶(hù)??蛻?hù)這個(gè)月付款了4468元??哿?332元是之前在客戶(hù)公司那購(gòu)買(mǎi)了月餅,但是客戶(hù)沒(méi)有開(kāi)票給我們,直接從7800元扣除。我應(yīng)該怎么做賬啊 開(kāi)票的時(shí)候:借:應(yīng)收賬款7800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6902.65 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫(kù)存現(xiàn)金3332 貸:應(yīng)收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票(其中的2427元12月份才開(kāi)了發(fā)票),所以在11月時(shí),正確的賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒(méi)開(kāi)發(fā)票的也已經(jīng)支付了) 11月做賬時(shí)錯(cuò)將(借:應(yīng)付賬款)寫(xiě)成了(借:應(yīng)收賬款),導(dǎo)致應(yīng)收增加應(yīng)付卻沒(méi)有減少,在2022年1月進(jìn)行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時(shí),收到了2427元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)并不知道2427已經(jīng)在11月支付過(guò)了,所以寫(xiě)了: 借:庫(kù)存商品2147.79 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)279.21 貸:應(yīng)付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2146.79 貸:庫(kù)存商品2146.79 老師,請(qǐng)問(wèn),2021年12月的這筆關(guān)于做錯(cuò)的庫(kù)存商品的分錄,在2022年1月如何進(jìn)行更改?正確的分錄是什么?
老師好,公司清算時(shí)名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80元,開(kāi)具增值稅銷(xiāo)項(xiàng)票100元,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)票80元,銷(xiāo)售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用1元,財(cái)務(wù)費(fèi)用0元,13%的稅率,增值稅稅負(fù)率1%,所得稅稅負(fù)率千分之一,小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)怎么計(jì)算,需要計(jì)算過(guò)程,謝謝
老師請(qǐng)教一下 公司給離職員工免費(fèi)繳納了一個(gè)月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請(qǐng)問(wèn)計(jì)提和發(fā)放憑證應(yīng)該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢(qián),注銷(xiāo)前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計(jì)扣除5%嗎?如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請(qǐng)
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說(shuō)明一下
工商年報(bào)資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷(xiāo)以后公戶(hù)剩余的錢(qián)打給誰(shuí)
老師好,領(lǐng)導(dǎo)的市內(nèi)交通費(fèi)可以直接走公司報(bào)銷(xiāo)稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī),讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個(gè)需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢