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房地產(chǎn)開發(fā)公司屬于老項目,之前年度一直掛預(yù)收。今年開票以后就把預(yù)收全部結(jié)轉(zhuǎn)收入了。交了4000多萬的稅款,請問今年交的增值稅,附稅,印花稅,企業(yè)所得稅如何做分錄,各稅種都有相應(yīng)的滯納金

2022-09-30 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-30 11:22

同學(xué),你好,這些稅金之前是否有計提呢?

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快賬用戶9491 追問 2022-09-30 11:24

沒有計提過。我想知道這幾個稅種現(xiàn)在要交分別要怎么做分錄了???能不能說一下完整分錄??除了印花稅其他都有滯納金

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:26

滯納金直接計入營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:27

公司的增值稅是否有進(jìn)項稅額呢

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快賬用戶9491 追問 2022-09-30 11:28

屬于老項目,一般是不讓抵扣進(jìn)項的。簡易計稅

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:28

企業(yè)所得稅借:所得稅費用 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:28

附稅和印花稅都是借:稅金及附加 貸銀行存款

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快賬用戶9491 追問 2022-09-30 11:29

企業(yè)所得稅不應(yīng)該計提嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:32

企業(yè)所得稅你也可以先計提再支付,都可以的,看個人做賬的習(xí)慣,如果要計提的話,計提時借:所得稅費用, 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,付款時借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅, 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:35

確認(rèn)收入時, 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—簡易計稅 借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 支付時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:36

正常我們都會習(xí)慣做一筆計提的動作,因為它往往不是當(dāng)月繳費的,而是其次月交

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