你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料的日常收發(fā)核算按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)。3月1日庫(kù)存乙材料10噸,計(jì)劃成本32000元,每噸計(jì)劃成本3200元,“材料成本差異——乙材料”科目有貸方余額為600元。3月份發(fā)生下列有關(guān)材料收發(fā)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3月6日,購(gòu)入乙材料10噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為30500元,增值稅額為5185元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,各種款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料已到貨并驗(yàn)收入庫(kù)。(2)3月9日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(3)3月10日,購(gòu)入乙材料6噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為18600元,增值稅額為3162元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)300元,各種款項(xiàng)已用銀行存款支付,但材料尚未到貨。(4)3月15日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(5)3月16日,收到了3月10日購(gòu)入的乙材料6噸,已驗(yàn)收入庫(kù)。(6)3月25日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料4噸。(7)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異。要求:(1)計(jì)算乙材料的本月成本差異率(月末要做的事情);(2)計(jì)算本月發(fā)出甲材料的計(jì)劃成本(月末要做的事情):(3)計(jì)算本月發(fā)出材料承擔(dān)的成本差異(月末要做的事情);(
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料的日常收發(fā)核算按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)。3月1日庫(kù)存乙材料10噸,計(jì)劃成本32000元,每噸計(jì)劃成本3200元,“材料成本差異——乙材料”科目有貸方余額為600元。3月份發(fā)生下列有關(guān)材料收發(fā)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3月6日,購(gòu)入乙材料10噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為30500元,增值稅額為5185元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,各種款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料已到貨并驗(yàn)收入庫(kù)。(2)3月9日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(3)3月10日,購(gòu)入乙材料6噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為18600元,增值稅額為3162元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)300元,各種款項(xiàng)已用銀行存款支付,但材料尚未到貨。(4)3月15日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(5)3月16日,收到了3月10日購(gòu)入的乙材料6噸,已驗(yàn)收入庫(kù)。(6)3月25日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料4噸。(7)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異。
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料的日常收發(fā)核算按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)。3月1日庫(kù)存乙材料10噸,計(jì)劃成本32000元,每噸計(jì)劃成本3200元,“材料成本差異——乙材料”科目有貸方余額為600元。3月份發(fā)生下列有關(guān)材料收發(fā)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3月6日,購(gòu)入乙材料10噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為30500元,增值稅額為5185元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,各種款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料已到貨并驗(yàn)收入庫(kù)。(2)3月9日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(3)3月10日,購(gòu)入乙材料6噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為18600元,增值稅額為3162元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)300元,各種款項(xiàng)已用銀行存款支付,但材料尚未到貨。(4)3月15日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(5)3月16日,收到了3月10日購(gòu)入的乙材料6噸,已驗(yàn)收入庫(kù)。(6)3月25日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料4噸。(7)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異。這種題是不解的嗎
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料的日常收發(fā)核算按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)。3月1日庫(kù)存乙材料10噸,計(jì)劃成本32000元,每噸計(jì)劃成本3200元,“材料成本差異——乙材料”科目有貸方余額為600元。3月份發(fā)生下列有關(guān)材料收發(fā)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3月6日,購(gòu)入乙材料10噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為30500元,增值稅額為5185元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,各種款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料已到貨并驗(yàn)收入庫(kù)。(2)3月9日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(3)3月10日,購(gòu)入乙材料6噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為18600元,增值稅額為3162元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)300元,各種款項(xiàng)已用銀行存款支付,但材料尚未到貨。(4)3月15日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(5)3月16日,收到了3月10日購(gòu)入的乙材料6噸,已驗(yàn)收入庫(kù)。(6)3月25日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料4噸。(7)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異。我要算式,不要文字解答,行嗎?沒時(shí)間了
分錄題:某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料的日常收發(fā)核算按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)。3月1日庫(kù)存乙材料10噸,計(jì)劃成本32000元,每噸計(jì)劃成本3200元,“材料成本差異——乙材料”科目有貸方余額為600元。3月份發(fā)生下列有關(guān)材料收發(fā)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3月6日,購(gòu)入乙材料10噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為30500元,增值稅額為5185元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,各種款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料已到貨并驗(yàn)收入庫(kù)。(2)3月9日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(3)3月10日,購(gòu)入乙材料6噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為18600元,增值稅額為3162元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)300元,各種款項(xiàng)已用銀行存款支付,但材料尚未到貨。(4)3月15日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(5)3月16日,收到了3月10日購(gòu)入的乙材料6噸,已驗(yàn)收入庫(kù)。(6)3月25日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料4噸。(7)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異。
老師你好,開五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師說(shuō)這道題為什么要減去籌資費(fèi)用,而不是直接除P0?
一家公司占股34%,如果這家公司發(fā)生收入10000,應(yīng)該怎么做分錄呢
請(qǐng)教,公司申請(qǐng)高新,要求把2024年匯算清繳從業(yè)人數(shù)改一下,還有研究費(fèi)用也要修改,不是很明白的是,這個(gè)重新申報(bào),還是P圖就可以,會(huì)要求對(duì)比嗎?謝謝
電費(fèi)是本企業(yè)代付了的,現(xiàn)在要收回,對(duì)方公司要求開發(fā)票,可以開嗎?
公司購(gòu)買車,租賃物賬面價(jià)值是1098000元,(金額971681.42,進(jìn)項(xiàng)稅126318.58)租賃成本549000,租金總額622071元,每期租金17279.75元合計(jì)36期,請(qǐng)問(wèn)這種情況下應(yīng)該怎么做賬呢?發(fā)票開進(jìn)來(lái)后進(jìn)入固定資產(chǎn)和往來(lái)款
請(qǐng)問(wèn)老師,籌建廠房期間的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)應(yīng)記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是開辦費(fèi)還是在建工程?還有籌建期間1年的土地租金應(yīng)記在建工程還是預(yù)付賬款?謝謝老師
老師,你好,如果24年12月出完報(bào)表,沒有反結(jié)賬,那年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表與25年1月份申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表一樣,如果有反結(jié)賬,就填更新后的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎
老師,我們是家具制造業(yè),給別的公司代加工家具,收取代加工人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這筆收入月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做賬呢?
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表之間有什么關(guān)系嗎?編制財(cái)務(wù)報(bào)表需要注意什么