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郭老師你好,公積金我們是當月繳納當月的。社保,公積金,個稅,工資是次月繳納。那我當月計提公積金個人部分和企業(yè)部分怎么計提呢。分錄怎么做。繳納時分錄又怎么做呢?
老師,公司按2-7月份在職人員數(shù)計提了公積金,8月份才補繳了公積金,但是8月份補繳的時候沒有繳納已經(jīng)離職人員的公積金,這樣就造成計提的金額和實際繳納金額不一致。那會計分錄應(yīng)該怎么做?
老師,計提工資時,工資金額是扣除個人社保和公積金后的金額還是全額計提?另外,公積金和社保都是當月繳納當月的,要計提麼?
您好,老師,北京公積金是當月交當月的,我已經(jīng)計提1月公積金,也做繳納1月公積金的了,個人代扣1月公積金的我也已經(jīng)做完了。我還用計提2月的公積金的嗎?現(xiàn)在做的是1月的賬
老師,我們公司有一名員工甲8月份離職了,但是他要求公司幫她代繳9月份的公積金,他的公積金個人承擔部分500,公司承擔部分500,他在9月份的時候打到公司賬上1000塊錢。公積金明細表上有他的公積金明細,公積金明細表中個人承擔部分的公積金總額是17800,公司承擔的公積金總額是17800元;工資表中個人承擔的公積金總額是17300。銀行存款繳納的社??傤~是35600元,老師,請問9月份公積金計提、繳納和工資計提的分錄分別怎么寫
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
可是老師,9月份計提的公積金不應(yīng)該屬于9月的工資嗎?那不是已經(jīng)交了嗎?
你好 這個一般是當月交當月的 交完了也會讓補交的? ?
老師,9月的公積金繳納好了,他要求提高是10月份交的那部分他的公積金,那我在計提9月份工資時是按照原額度計提還是提高的?
提高的是十月份的,那就不影響九月份。
九月份還是按照正常九月份的工資來計提。
公積金我們是月初交的,老師您看我理解得對不對,也就是我們企業(yè)月初先墊付了公積金,等到計提員工工資時再把墊付的公積金扣下來?我剛做會計還弄不明白。
是的,這樣處理是對的。
謝謝老師的耐心回復(fù),我們學員就是需要您這樣的好老師。
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!