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2009年以未開票收入的形式預(yù)交增值稅,這種情況當(dāng)年是否需要申報(bào)所得稅?

2022-09-29 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-29 08:17

是的,當(dāng)年需要申報(bào)所得稅

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快賬用戶8290 追問 2022-09-29 08:20

這種問題我們現(xiàn)在查出來了,怎么補(bǔ)救呢?我公司現(xiàn)在想注銷

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快賬用戶8290 追問 2022-09-29 08:21

而且已經(jīng)多年沒有業(yè)務(wù)了

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齊紅老師 解答 2022-09-29 08:22

只有先補(bǔ)申報(bào)所得稅了

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快賬用戶8290 追問 2022-09-29 08:28

這種補(bǔ)有罰款之類的費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-29 08:30

沒有,只有延期滯納金的

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快賬用戶8290 追問 2022-09-29 08:33

這種應(yīng)該要合并申報(bào)當(dāng)年的數(shù)據(jù)吧,如果合并后無所得稅是否需要交延期滯納金

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齊紅老師 解答 2022-09-29 08:40

就是重新匯算請(qǐng)繳當(dāng)年的所得稅

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快賬用戶8290 追問 2022-09-29 08:42

這種情況適用企業(yè)所得稅追繳期不,企業(yè)失誤造成的計(jì)算錯(cuò)誤,追繳5年

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齊紅老師 解答 2022-09-29 08:55

企業(yè)自行計(jì)算錯(cuò)誤不適用5年,

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