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老師,制造業(yè)企業(yè)繳納社保公積金要分部門核算嗎,分錄怎么做?

2022-09-27 19:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-27 19:21

您好,一般來說都是需要分部門核算的。

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您好,一般來說都是需要分部門核算的。
2022-09-27
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)付款-社保 計(jì)提公司部分 借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2020-08-21
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2020-08-21
你好 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保?
2023-02-17
您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用-工資 3000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 500 借 管理費(fèi)用-公積金200 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)500 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金200 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸 銀行存款 2990 貸 營(yíng)業(yè)外收入 10 上交社保公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 500 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 200 借 營(yíng)業(yè)外支出-其他 200%2B200=400 貸 銀行存款500%2B200%2B400=1100 社保追回 借 銀行存款 400 貸?營(yíng)業(yè)外支出-其他 200%2B200=400
2024-07-16
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