您好, 是的專票不能抵扣的
請(qǐng)問老師,一般納稅人開發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,該項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得的增值稅專用發(fā)票(非建安成本發(fā)票,如銷售代理服務(wù)發(fā)票),能否進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅扣除?
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目提供的專用發(fā)票成本票,用于其他項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,有沒有影響
老師,請(qǐng)問我公司19年農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了沒有抵扣成了留底稅,后來20年公司有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,21年有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,請(qǐng)問這個(gè)19年的留底稅能不能抵扣呢
請(qǐng)問老師,我來發(fā)票用了簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,該項(xiàng)目取得的專票成本都不能抵扣么?
請(qǐng)問:我們一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)項(xiàng)目采購開具的專用發(fā)票也是不能抵扣的吧
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
請(qǐng)問老師,當(dāng)月有簡(jiǎn)易計(jì)稅,也不能抵留底是么?只能繳稅是么?
是的簡(jiǎn)易計(jì)稅的 是不能抵扣的
老師,我問錯(cuò)了,不好意思,我是銷售方,我開了3%的發(fā)票,這個(gè)項(xiàng)目比如說取得了13%的專票,這個(gè)專票是不能抵扣的,對(duì)吧?
對(duì)的 肯定不能抵扣的