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在對方單位已付款(或未付款但已作賬務(wù)處理)時(shí),因發(fā)票聯(lián)和稅款抵扣聯(lián)無法退還,立華紡織公司在收到證明單后,依據(jù)折讓金額開具紅字增值稅專用發(fā)票,會計(jì)處理為: 借:主營業(yè)務(wù)收入 93 600 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 12 168 貸:銀行存款 105 768 還是上一道題,為什么直接??20%呢,而不是1-20%

2022-09-26 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-26 11:29

你好,這個(gè)是紅沖的,紅沖的直接按照20%紅沖就可以啊。

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齊紅老師 解答 2022-09-26 11:29

就是減少了20%的意思

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快賬用戶3757 追問 2022-09-26 11:33

如果對方還沒付款呢,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這里就是??1-20%是嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-26 11:38

你好,你這個(gè)是確認(rèn)收入的意思,它這個(gè)是紅沖。

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齊紅老師 解答 2022-09-26 11:38

沒有發(fā)現(xiàn)它的主營業(yè)務(wù)收入在借方嗎?借方是減少。

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齊紅老師 解答 2022-09-26 11:38

比如原價(jià)是100,它上面的分錄這個(gè)收入填寫的是20,你寫的是80,確認(rèn)收入,你倆這不一樣的,它是100減去20,你是直接寫了80

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你好,這個(gè)是紅沖的,紅沖的直接按照20%紅沖就可以啊。
2022-09-26
你好,同學(xué) 不含稅收入=800*650*(1-10%)*(1-20%)=374400
2022-09-23
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不對,你們單位是免稅的,不退稅嗎?你看一下退稅率是多少?
2023-05-20
1,會計(jì)分錄沒問題,但是押金你當(dāng)月明確退回時(shí)間,所以不能直接判定不繳納稅 2,借,其他應(yīng)付款 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅9040÷1.13×13% 應(yīng)交稅費(fèi),消費(fèi)稅9040÷1.13×20%
2022-05-26
你好,甲公司的賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的
2020-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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