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老師請(qǐng)問一下2019年小規(guī)模納稅人賬上本來應(yīng)該入開辦費(fèi)的發(fā)票當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)給做了固定資產(chǎn),現(xiàn)在我要把這個(gè)固定資產(chǎn)調(diào)掉,賬上固定資產(chǎn)余額得為零。我應(yīng)該怎么做?

2022-09-20 22:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-20 22:07

您好,按正確的處理操作,正常就是零

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您好,按正確的處理操作,正常就是零
2022-09-20
?你好;? ? ? ? ? ?開具體的固定資產(chǎn) 明細(xì)的; 你這個(gè) 主要是? ? ?固定資產(chǎn)購買 是嗎? ?
2022-09-20
同學(xué)你好 直接計(jì)入費(fèi)用就可以了 用利潤分配未分配利潤來做
2022-09-20
你好,同學(xué),那你可以這樣啊,借固定資產(chǎn) 貸累計(jì)折舊,然后調(diào)上一筆憑證。
2022-03-21
是小規(guī)模,不開票的情況下這個(gè)也屬于免稅收入
2022-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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