你好,單位發(fā)生的銷售返利支出 借:銷售費用,貸:銀行存款等科目?
老師,一個公司跟我們打官司,律師代理費他先付給律師事務所了,所以這律師費的發(fā)票也是開到他公司去了,現(xiàn)在官司結束了,法院判決這律師費由我們來承擔,我們要把這律師費又付給起訴我們的這個公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉入對公投資款,繳納印花稅,是在實繳后15日內申報印花稅并實繳嗎?
有老師能幫解決問題嗎
請問老師企業(yè)未分配利潤和累計未彌補虧損有勾稽關系嗎?
外賬24年對公借了一筆2萬,內賬沒有把對公單獨弄出來,沒有做短期借款,利息也是做了營業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個月出納把本金和利息都返了內賬我都做營業(yè)外支出嗎?
我問一下,公司借出去的錢,是給關聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風險嗎,一定要收利息嗎?
請問老師,如果我想結轉主營業(yè)務成本50萬,毛利率是25%,對應的開票收入就是66萬,是嗎?
個人獨資企業(yè)可以直接從對公賬戶轉到法人名下嗎,用交個人所得稅嗎
你好老師,請問如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點,3月份的收益因為金額沒有確定,當時就沒有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個費用做到5月份?
老師您好 收到供貨商的發(fā)票 ,3種商品ABC、數(shù)量、單價、金額、稅額 最后一行開具的是負數(shù)金額 、負數(shù)稅額 ,怎么做會計分錄
你好,那應當做購進的相反分錄 借:應付賬款,貸:庫存商品—某某明細,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
3種商品的返利 負數(shù)的這一欄沒有明細
你好,那就需要按比例分攤計入?
負數(shù)平價分攤到每件商品 的成本嗎
你好,是的,是這樣的
那如果我開給別人返利發(fā)票 我這邊怎么做會計分錄
你好,開給別人返利發(fā)票,需要沖銷收入?
好的 謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
謝謝鄒老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
五星好評 贊贊贊
祝你學習愉快,工作順利!