你好,是購進和銷售,都沒有對應發(fā)票的意思??
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務報告預算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達到起征點增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
是的老師 我給別人轉(zhuǎn)對公我收不回來發(fā)票怎么做賬 別人給我打?qū)乙步o他開不了發(fā)票 這兩種情況我怎么平賬啊
你好,分別做無票購進分錄,無票銷售分錄就是了?
那怎么做呢 分錄內(nèi)容是什么啊老師 然后如果銷售的進賬我不想做成銷售的 有別的辦法嘛 因為我沒有辦法取得進項發(fā)票
你好 借:庫存商品,貸:銀行存款 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
我買的福利用品 直接走費用嘛老師 如果是別人給我轉(zhuǎn)賬呢 但是我不想走無票收入 怎樣合理呢
你好,買的福利用品,是計入費用核算。 別人給我轉(zhuǎn)賬,需要做無票收入處理
做不了無票收入處理怎么辦啊老師
你好,為什么做不了無票收入呢??
福利費計入費用核實 我沒有發(fā)票 我怎么做賬計入啊
你好,買的福利用品,是計入費用核算。(沒有發(fā)票,就做無票的費用分錄?。?
無票費用老師你能給分錄給我做出來嘛 我看一下 因為我們沒有購入的進項發(fā)票 所以開無票收入沒有東西出庫
你好,無票費用 借:管理費用等科目,貸:銀行存款?
借管理費用福利費 貸銀行存款 后面不用附件嘛? 那有票沒票這不是沒有區(qū)別嘛老師 我咋沒懂呢 還有就是那個無票收入問題 老師我的追問要問完了
你好,因為沒有發(fā)票,附件就沒有發(fā)票的,附件可能是對方給的收款收據(jù)。 沒有東西出庫,怎么會收到相應款項呢??
因為不夠正規(guī) 我們購買的東西不給我們開發(fā)票 收據(jù) 合同能做賬嘛老師 不得是正規(guī)合同才能入賬嘛 所以我們就沒有辦法開無票收入
你好,購買的東西沒有發(fā)票,可以做無票購進處理啊?
好的好的好的好的 那無票收入這塊呢
你好,做無票收入分錄就是了?