那你這里是什么原因多出來的呢?是當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了嗎。
老師 你好 我想問一下 去年有一筆管理費(fèi)用誤入庫存商品 今年怎么調(diào)賬呀
請問下去年已經(jīng)入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊,現(xiàn)在銷售把他當(dāng)庫存商品賣掉了,請問我該怎么處理,賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,您好,我想問下,店里自己用了庫里的庫存商品,怎么做賬務(wù)處理。
我想問一下,我在網(wǎng)上問的去年庫存商品出多了,今年怎么做賬務(wù)處理
我是購買方,今年銷售方開了一張折扣發(fā)票給我們,說是去年進(jìn)貨的折扣,庫存商品去年未結(jié)轉(zhuǎn)到成本仍是庫存商品,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,折扣金額要分?jǐn)偟绞O碌膸齑嫔唐飞蠁幔?/p>
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
只是費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)多了
那費(fèi)用結(jié)算多了,那里就相當(dāng)于是屬于差錯,你現(xiàn)在按差錯調(diào)整就行了。
上年出庫出多了,今年的賬怎么調(diào)我們就是 入庫: 借:庫存商品 貸:零余額賬戶用款額度 出庫: 借:管理費(fèi)用 貸:庫存商品
那你現(xiàn)在就是借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整。