同學你好 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
購買金稅盤(一個,收到專用發(fā)票,金額176.99元,稅額23.01)及付稅控系統(tǒng)服務費(收到普票,金額280元)。請問會計分錄怎么做?
購買便攜式開票系統(tǒng)1350,控稅盤160,控稅軟件服務費280,怎么做分錄啊
收到增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費的電子發(fā)票280元,會計分錄怎么做
稅控系統(tǒng)服務費280.00抵減增值稅,會計分錄怎么做
稅控系統(tǒng)服務費280元怎樣做會計分錄
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
如果我放棄抵扣稅款,分錄怎么做呢?
就做上面第一個分錄
不能做為營業(yè)外收入嗎?
同學你好 對的 這個不能