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Q

老師你好,金稅盤服務(wù)費支付和抵減時如何做賬?

2022-09-13 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-13 09:30

?1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用

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快賬用戶1424 追問 2022-09-13 09:34

抵減后,科目:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款),最終轉(zhuǎn)到哪里呢?它余額不能一直在賬上放著。

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齊紅老師 解答 2022-09-13 09:37

應(yīng)交增值稅減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅.?

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快賬用戶1424 追問 2022-09-13 09:41

月末,應(yīng)交稅費的明細科目余額,是都要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?小規(guī)模怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 09:45

同學你好 小規(guī)模不用

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快賬用戶1424 追問 2022-09-13 10:18

老師你好,小規(guī)模的抵減增值稅稅額什么時候做這筆賬?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 10:24

按照上面的分錄來做就可以

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快賬用戶1424 追問 2022-09-13 10:25

小規(guī)模抵減增值稅稅額時,指的是交稅時?記

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齊紅老師 解答 2022-09-13 10:30

同學你好 對的 繳稅的時候抵減

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快賬用戶1424 追問 2022-09-13 10:31

交服務(wù)費時,記管理費用的哪個明細科目呢

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齊紅老師 解答 2022-09-13 10:37

同學你好 計入服務(wù)費就可以

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快賬用戶1424 追問 2022-09-13 10:44

專門設(shè)個服務(wù)費的明細科目嗎?還可以記哪里呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 10:51

同學你好 這個可以的

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?1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2022-09-13
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負數(shù))
2021-11-23
您好 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(稅款減免) 借方負數(shù):管理費用
2021-03-22
您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 實際抵減的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍字 借:管理費用-辦公費 借方紅字
2022-04-12
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)” 貸:管理費用
2020-08-07
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