首先啊,這個(gè)總公司這邊已經(jīng)收錢(qián)了,對(duì)不對(duì),但是分公司沒(méi)收到,放到其他應(yīng)收款沒(méi)問(wèn)題,那你這里賬務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題正確的呀。
老師,我們是勞務(wù)公司,給一家單位開(kāi)票,開(kāi)票是按他們給的工資數(shù)來(lái)開(kāi)的,就是他們給的工資數(shù)是700萬(wàn),我們按700萬(wàn)乘以我們要收的稅和管理費(fèi)3.8%,開(kāi)票總金額為726.6萬(wàn),他們的工資又是總承包代發(fā)的,只要把26.6萬(wàn)的稅和管理費(fèi)打給我們就好,所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬(wàn)其他應(yīng)收款700萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7054368.63應(yīng)交稅費(fèi)增值稅211631.37,之后再把其他應(yīng)收款700萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??墒乾F(xiàn)在他們工資算錯(cuò)了,工資數(shù)是720萬(wàn)的,那我多出來(lái)這20萬(wàn)該怎么做賬啊
我們是一家小規(guī)模建設(shè)工程公司,其他個(gè)人掛靠我們公司,結(jié)賬時(shí)業(yè)主方要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額是119600元,做賬時(shí)分錄是借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在收到掛靠方給我們開(kāi)具建筑服務(wù)發(fā)票是增值稅普通發(fā)票金額119600,目前實(shí)際支付給掛靠方的金額是116012元,后期還要補(bǔ)付3588的余款,分錄該怎么寫(xiě)?
求救 ,業(yè)務(wù)情況如下:我公司分包到一工程項(xiàng)目,分包合同1000萬(wàn)。項(xiàng)目所在地成都A區(qū),稅務(wù)局成都B區(qū)。根據(jù)2017年文件,大成都范圍內(nèi)的項(xiàng)目不需要開(kāi)外經(jīng)證,我們只需要按收入在B區(qū)交稅即可。但是總包單位是重慶的,不屬于成都范圍,他們開(kāi)具了外經(jīng)證在成都A區(qū),合同價(jià)是8000萬(wàn)元,但是他們要求我們也在A區(qū)預(yù)交1000萬(wàn)的稅,預(yù)交率2%。問(wèn)題1.我們的稅管專(zhuān)員不同意我們預(yù)交在項(xiàng)目地2.總包單位說(shuō)她實(shí)際只收了7000萬(wàn),又1000給我們了,所以這個(gè)1000萬(wàn)預(yù)交需要我們承擔(dān)。
老師下午好我們公司是個(gè)小建筑工程公司,在工程結(jié)算時(shí),按合同價(jià)款開(kāi)具了全額發(fā)票給業(yè)主單位,業(yè)主單位分期付了部分款項(xiàng),其中扣除了一些服務(wù)費(fèi)、工程實(shí)際結(jié)算與合同價(jià)差額,但沒(méi)提供相應(yīng)的票據(jù),請(qǐng)教老師:我應(yīng)該怎么處理應(yīng)收賬款中掛的這部分無(wú)票據(jù)又無(wú)法收回的款項(xiàng)?謝謝!
老師,我們公司和甲方簽訂了建筑服務(wù)裝修施工合同,工程總價(jià)為116萬(wàn),元月份項(xiàng)目施工結(jié)束。聽(tīng)老板說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目是分包給了某人。但是我沒(méi)有見(jiàn)到分包合同。元月份我們公司支付供應(yīng)商材料款30萬(wàn)左右,供應(yīng)商有開(kāi)票給我們,同時(shí)有合同和送貨單,這些都是規(guī)范的。我們公司直接支付人工費(fèi)3.6萬(wàn)(以工資薪金方式直接打款到農(nóng)民工銀行卡的)。沒(méi)有繳納社保,這個(gè)月我準(zhǔn)備把這些工人的個(gè)稅申報(bào)了。我是建筑小白,在這個(gè)項(xiàng)目中,我們公司的操作哪些是合適的?哪些是不合適的?不合適的地方應(yīng)該怎么改正?(辛苦老師說(shuō)詳細(xì)點(diǎn),謝謝了)
公司章程在哪里查詢(xún)一下
廠里給別客戶(hù)加工了一批成品,用的客戶(hù)的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶(hù)用私戶(hù)把錢(qián)打在公司公戶(hù)上,這個(gè)怎么處理,是給客戶(hù)開(kāi)票嗎?怎么處理收到的這筆錢(qián)
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)