發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款 銀行存款
社保計(jì)提,借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納,借,應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–代扣代繳 那我計(jì)提工資的時(shí)候是不是要把社保公司承擔(dān)部分扣掉
請(qǐng)問老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
支付職工社保的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。 這部分其他應(yīng)收款發(fā)放工資的時(shí)候怎么扣減呢,分錄怎么做?
老師好,請(qǐng)我這樣的分錄對(duì)不對(duì)?計(jì)提社保時(shí):借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個(gè)人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)該收款 這樣對(duì)嗎?
老師,計(jì)提社保:借管理費(fèi)用-社保1196.8 貸應(yīng)付職工薪酬1196.8 繳納社保:借應(yīng)付職工薪酬-社保1680.8 其他應(yīng)收款-個(gè)人484 銀行存款1196.8 發(fā)放工資的時(shí)候:應(yīng)付職工薪酬-X 4847貸 其他應(yīng)收款-社保484 銀行存款4847 這樣我感覺不對(duì)呢?
您好老師,凈利潤(rùn)高達(dá)800-900萬,自有資金較少,凈利潤(rùn)未在自有資金體現(xiàn),也沒有在其他科目體現(xiàn),凈利潤(rùn)用在哪個(gè)科目,這種情況怎么回事
制造業(yè)內(nèi)賬中,如果公司沒有盤庫存,營(yíng)業(yè)成本怎么取數(shù)?從哪幾方面來確定成本金額?
老師:客戶開的質(zhì)量索賠款收據(jù)抵應(yīng)付款可以入賬營(yíng)業(yè)外支出嗎,還是要求對(duì)方開紅字發(fā)票過來入賬
老師好,請(qǐng)教匯率的問題,我們外貿(mào)企業(yè)6月預(yù)收外幣,掛預(yù)收賬款,如果6月剛開始有外貿(mào)業(yè)務(wù)的, 6月初記賬匯率7.1,用的是6月初第一個(gè)工作日的,無調(diào)匯項(xiàng); 7月無外貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)生,無調(diào)匯項(xiàng); 8月我們報(bào)關(guān)確認(rèn)收入按8月記賬匯率7.2(也就是7月末的匯率),請(qǐng)問8月的匯率用的是否對(duì)?如果不對(duì)是否用6月末的記賬匯率,這樣記賬匯率上不銜接性? 謝謝。
營(yíng)業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的
老師,咨詢一下,分公司注銷,未分配利潤(rùn)怎么處理?
請(qǐng)問老師,我公司是建筑公司,有銷售材料的經(jīng)營(yíng)范圍,砂石料能開么?
老師,銷售了個(gè)東西2050元,開票2050元,但是回款就回了2000元,剩下的50元最好不要了,怎么處理下
營(yíng)業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的,25.1月忘了產(chǎn)生了370元滯納金怎么辦,會(huì)計(jì)自己付嗎?
老師。租賃里面的未擔(dān)保余值是什么意思?