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Q

1.A公司屬于一般納稅人的商貿(mào)型企業(yè),適用增值稅稅率為9%。9月5日從銀行專用賬戶轉(zhuǎn)入微信余額5000元用于購買辦公用品,15日,公司購買了1臺2000元打印機,取得增值稅專用發(fā)票,微信付款,假設(shè)不考慮手續(xù)費,余款提現(xiàn),作出業(yè)務(wù)的會計分錄 2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,9月1日,甲公司與客戶簽訂合同,向其銷售A,B兩種商品。A商品售價6000元,B售價24000元,合同總價款30000元。合同約定,A商品于合同開始日交付,B商品在一個月之后交付,只有當兩種商品全部交付之后,甲公司才有權(quán)收取30000元的合同對價。上述價格均不包含增值稅,根據(jù)新收入準則編制甲公司的會計分錄。

2022-09-09 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-09 13:41

借,其他貨幣資金5000 貸,銀行存款5000 借,管理費用2000 應(yīng)交稅費,增值稅260 庫存現(xiàn)金3000 貸,其他貨幣資金5000 借,合同資產(chǎn)6000 貸,主營業(yè)務(wù)收入6000 借,應(yīng)收賬款3000 貸,主營業(yè)務(wù)收入2400 合同資產(chǎn)600

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快賬用戶1190 追問 2022-09-09 14:19

老師,這是我修改后的第二題,您沒考慮稅費,您再幫我看看對不對

老師,這是我修改后的第二題,您沒考慮稅費,您再幫我看看對不對
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齊紅老師 解答 2022-09-09 14:23

這里修改后沒問題了哈

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快賬用戶1190 追問 2022-09-09 14:24

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-09 14:41

不客氣,祝你工作愉快

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借,其他貨幣資金5000 貸,銀行存款5000 借,管理費用2000 應(yīng)交稅費,增值稅260 庫存現(xiàn)金3000 貸,其他貨幣資金5000 借,合同資產(chǎn)6000 貸,主營業(yè)務(wù)收入6000 借,應(yīng)收賬款3000 貸,主營業(yè)務(wù)收入2400 合同資產(chǎn)600
2022-09-09
你好 ,計算如下 交付A時 借:應(yīng)收賬款10170 貸:主營業(yè)務(wù)收入900010000*54000/(10000%2B50000) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅1170 借:主營業(yè)務(wù)成本6000 貸:庫存商品 交付B時 借:應(yīng)收賬款50850 貸:主營業(yè)務(wù)收入4500050000*54000/(10000%2B50000) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅5850 借:主營業(yè)務(wù)成本30000 貸:庫存商品30000
2022-04-10
你好! A占對價金額是25000*6000/30000=5000 B占對價金額是25000*24000/30000=20000 交付A產(chǎn)品 借合同資產(chǎn)5000 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 交付B產(chǎn)品時 借應(yīng)收賬款25000+3250 貸合同資產(chǎn)5000 主營業(yè)務(wù)收入20000應(yīng)交增值稅銷項稅3250 借:主營業(yè)務(wù)成本A4200+B18000 貸庫存商品 借銀行存款25000+3250貸應(yīng)收賬款
2022-11-07
交付A時對價18000*4000/20000=3600 交付B時對價18000*16000/20000=14400
2022-04-07
你好 ,計算如下 交付A時 借:應(yīng)收賬款10170 貸:主營業(yè)務(wù)收入9000  10000*54000/(10000%2B50000) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅1170 借:主營業(yè)務(wù)成本6000 貸:庫存商品 交付B時 借:應(yīng)收賬款50850 貸:主營業(yè)務(wù)收入45000  50000*54000/(10000%2B50000) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅5850 借:主營業(yè)務(wù)成本30000 貸:庫存商品30000
2022-04-10
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