你好,那你這個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)表是平帳了嗎?那如果應(yīng)收賬款多了的話,那別的科目應(yīng)該也有多的。
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎?
給房主付的房租,對(duì)公付的,不給開(kāi)發(fā)票,我直接做成費(fèi)用,轉(zhuǎn)年納稅調(diào)整,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
麻煩問(wèn)下必然保險(xiǎn)公司開(kāi)的發(fā)票是100,但是我們支付的錢是120元,有20的車船稅,這個(gè)怎么做分錄呢
公司給個(gè)人保險(xiǎn)員工家的物業(yè)費(fèi),可以走福利費(fèi)這個(gè)科目不?
匯算清繳的資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
以房屋作價(jià)出資某企業(yè),需要繳納契稅嗎?不應(yīng)該繳納土增稅嗎??不解
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),我們是施工單位,我們涉及到哪些稅種呢?
差旅住宿費(fèi)發(fā)票能抵扣增值稅嗎
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,甲公司2×23年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2 100萬(wàn)元,其中符合免稅條件的國(guó)債利息收入為100萬(wàn)元。甲公司遞延所得稅負(fù)債2×23年年初和年末余額分別為20萬(wàn)元和30萬(wàn)元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。不考慮其他因素,甲公司2×23年的所得稅費(fèi)用為( )萬(wàn)元。
那怎么找呀?記賬憑證上應(yīng)收賬款數(shù)字都是對(duì)的。報(bào)表數(shù)字多十元
你好,那你拿著你的余額表跟財(cái)務(wù)報(bào)表核對(duì)一下,看看余額表跟財(cái)務(wù)報(bào)表是一致的嗎?如果是一致的,那就說(shuō)明咱們的期初數(shù)據(jù)應(yīng)該是錯(cuò)的。
5月份是啟用了新賬套,期初數(shù)據(jù)剛看了應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題。
科目余額表應(yīng)收賬款期末余額和報(bào)表數(shù)字是一致的,都是多了10元
你好,那余額表的話,期初數(shù)據(jù)沒(méi)有發(fā)生問(wèn)題,那就是做憑證的問(wèn)題,你再重新檢查一遍憑證,看看是不是有寫(xiě)錯(cuò)金額的地方。
憑證查了兩遍,沒(méi)問(wèn)題的
你好,那所有的問(wèn)題都沒(méi)有錯(cuò)呀,您的期初數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題,您的憑證也沒(méi)問(wèn)題,那期末余額一定是沒(méi)問(wèn)題的,你是不是在下個(gè)月又做憑證了,然后呢,你看看有沒(méi)有就是說(shuō),比如說(shuō)咱現(xiàn)在做的是八月份的憑證,九月份有沒(méi)有做應(yīng)收賬款的憑證呀。
我每個(gè)月應(yīng)收賬款都是一個(gè)固定數(shù)字
你好,那你反結(jié)賬試試,然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益試一下,你這個(gè)整個(gè)的流程沒(méi)有錯(cuò)誤。
重新結(jié)賬還是這樣子。怎么辦呢?
你好老師同學(xué),我沒(méi)有別的辦法了,因?yàn)槟阏麄€(gè)的流程都沒(méi)有問(wèn)題呢,是不是系統(tǒng)的問(wèn)題啊,你能找方便找技術(shù)人員幫你遠(yuǎn)程看一下。
好的謝謝老師!
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)