您好,這個是計算抵扣,用票面金額除以一加9%,再乘以9%。
老師,飛機票,和高鐵票,是計算抵扣的,沒有在系統(tǒng)上進行認證,我報稅時,申報表里是不是只顯示認證過的,那飛機票高鐵票這些稅我該怎么抵扣呢
進項發(fā)票計入福利費,不認證,老師怎么在發(fā)票不勾選認證,在系統(tǒng)不出現(xiàn)在不勾選認證發(fā)票中
老師,您好,請問待抵扣進項稅和留抵稅額有什么區(qū)別呢,留抵稅額是勾選系統(tǒng)已勾選已抵扣,銷減進有留底,那待抵扣進項稅是沒勾選沒認證沒抵扣的金額么
老師您好,所有的高速口過路費發(fā)票都可以抵扣進項稅嗎?為什么有的發(fā)票在認證勾選系統(tǒng)上沒有
小規(guī)模收收到專票如何勾選認證?劉宏宇老師說一定要認證,但不抵扣,可是小規(guī)模沒有這個勾選認證系統(tǒng),怎么認證呢?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
這個我知道,我意思是不用在認證系統(tǒng)勾選認證吧?
你好,不需要的,完全不需要。
還有增值稅申報系統(tǒng)附表二怎么填寫這個高鐵票稅額?
你好,弟十行還有其他那一行里填上一樣的份數(shù)、金額和稅額就可以。
好的,我回頭看看哈
祝您生活愉快開心快樂
老師,水利基金怎么申報,以什么數(shù)據(jù)申報?
他以銷售收入為計稅依據(jù),稅率是千分之一。
我們上個月開票5235那是不是就填5235,然后系統(tǒng)自己帶出稅額?
你好,對正常是就是這樣的。