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老師,公司上個月賣出一批貨,上個月收到一部分承兌匯票3w,本月收到剩下的1w余款,本月并開了4w的發(fā)票給對方公司,這個月的憑證如何做

2022-09-04 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-04 21:41

您好 請問上個月分錄怎么寫的

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快賬用戶8464 追問 2022-09-04 21:45

應(yīng)該是借應(yīng)收票據(jù)3w 貸應(yīng)收賬款3w

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齊紅老師 解答 2022-09-04 21:46

借:銀行存款 10000 借:應(yīng)收賬款 30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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您好 請問上個月分錄怎么寫的
2022-09-04
您好。 1:這個月沒有收到發(fā)票,暫不做賬
2021-10-11
對的是的暫估入庫,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月收到發(fā)票再調(diào)整就可以了。
2022-01-14
您好 1、8月5日,銷售給A公司產(chǎn)品一批,售價500000元,增值稅65000元,收到A公司承兌的面值為565000元、期限為3個月的商業(yè)承兌匯票一張。 借 應(yīng)收票據(jù)565000 貸 主營業(yè)務(wù)收入500000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額65000 2、8月10日,應(yīng)收B公司面值為226000元的商業(yè)承兌匯票到期,票款通過銀行如期收回。 借 銀行存款226000 貸 應(yīng)收票據(jù)226000 3、8月12日,收到C公司交來的期限為2個月的商業(yè)承兌匯票一張,面值為168,000元,用以抵付上月所欠貨款。 借 應(yīng)收票據(jù)168000 貸 應(yīng)收賬款168000 4、8月25日,一張面值為180000元的D公司商業(yè)承兌匯票到期,票款未能收回。 借 應(yīng)收賬款180000 貸 應(yīng)收票據(jù)180000
2022-03-29
同學(xué)你好,借應(yīng)收票據(jù) 75000?1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入75000 應(yīng)交稅費(fèi)75000×0.13
2022-03-06
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