對(duì)的,是的,一般納稅人是這么做的
一般納稅人怎么計(jì)算增值稅,是不是用銷項(xiàng)專用發(fā)票上的稅費(fèi)(多張加起來(lái)的總額)減去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅費(fèi)(多張加起來(lái)的總額)結(jié)果就是要交的稅費(fèi)嗎?
我方是商場(chǎng)類銷售方,對(duì)于購(gòu)進(jìn)免費(fèi)農(nóng)產(chǎn)品,計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)額是0嗎?免稅的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理。對(duì)于我銷售方來(lái)說(shuō)我是不需要交增值稅的,我可以這樣理解嗎?
購(gòu)買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票后的增值稅計(jì)算是不是就是用銷項(xiàng)稅額減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額?那么如果不得抵扣的話,是不是計(jì)算增值稅時(shí)就不能從銷項(xiàng)稅額中扣除這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
例題1:某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)的產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬(wàn)元。購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得對(duì)方開具的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,注明金額100萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納的增值稅額?
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我采用差額計(jì)稅,計(jì)算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬(wàn),收到的分包發(fā)票是60萬(wàn),那差額后計(jì)算的增值稅,稅負(fù)怎么計(jì)算,是用增值稅除以100萬(wàn),還是100-60呢
老師 假如有一個(gè)中標(biāo)的建筑公司 審計(jì)要補(bǔ)4年前的發(fā)票 是什么意思呢 為什么會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)的情況
企業(yè)分紅需要繳納印花稅么
我怎么區(qū)分是圖片中的合同?還是勞務(wù)分包合同?而勞務(wù)分包合同,不能再分包
做稅源登記土地占用面積怎么填寫?是填寫房產(chǎn)面積嗎?
老師 包裝物計(jì)入什么費(fèi)用
老師,我們業(yè)主讓我們開公司抬頭的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,需要什么附件嗎?
老師,什么是未決訴訟?
老師,其他應(yīng)付款有借方余額,發(fā)票拿不回來(lái)。可以把費(fèi)用計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?還是如何處理
老師,比如我想給員工漲工資,我是現(xiàn)在每個(gè)月將工資調(diào)上去呢,還是年終一次性獎(jiǎng)金發(fā)放 個(gè)稅哪里 個(gè)人更合適?
老師您好,請(qǐng)教一下,現(xiàn)在公司開票額度是五十萬(wàn),比如要增到八十萬(wàn),系統(tǒng)提示上傳合同,是要上傳八十萬(wàn)的合同嗎?謝謝老師