?你好 ;? ?不一樣; 看是否重分類了。 你去看看 應(yīng)付賬款是什么情況;? 是否把應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)的金額 重分類到預(yù)付賬款欄次去了? ?
正常資產(chǎn)負(fù)債表是這樣編制的,像我家預(yù)付賬款0,應(yīng)付賬款為借方20萬,在生成資產(chǎn)負(fù)債表為預(yù)付賬款20萬,可不可以調(diào)成應(yīng)付賬款負(fù)20萬?
問一下,金蝶軟件,像資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,跟明細(xì)賬的余額不一樣嗎?我預(yù)收,預(yù)付余額都沒有了,為什么資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)啊
老師我的明細(xì)賬預(yù)付賬款的余額是貸方106967可資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)付賬款確是6000,金額不一樣呢?
記賬憑證生成的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付帳款跟明細(xì)科目里預(yù)付帳款為什么不一樣?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款的余額加上預(yù)付賬款的貸方余額,我的預(yù)付賬款余額是貸方,為什么在資產(chǎn)負(fù)債表帶出來的報(bào)表預(yù)付賬款還有期末數(shù)?
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!