固定資產(chǎn)在收到時(shí)就暫估入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 次月起計(jì)提折舊 付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款-單位 貸:銀行存款 款項(xiàng)付完時(shí)來(lái)發(fā)票, 借:固定資產(chǎn) 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 同時(shí)按發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸:應(yīng)付賬款-單位

老師,購(gòu)買固定資產(chǎn),通常是分幾期付款的。就比如我一個(gè)機(jī)器100萬(wàn)元,第一期3月我付款30萬(wàn)元,對(duì)方發(fā)貨,第二期4月我收到貨了,付款30萬(wàn)元。 但是呢,我在5月份就已經(jīng)收到全額發(fā)票了。 最后一期9月,安裝完畢后,使用正常就付款,40萬(wàn)元。針對(duì)這種情況,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分別怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?因?yàn)楦犊罘謩e在不同月份,而且收票也在不同月份。
企業(yè)購(gòu)入一項(xiàng)不需要安裝的固定資產(chǎn),8月先付款30%,9月付款70%,固定資產(chǎn)總價(jià)值假設(shè)4萬(wàn)元,增值稅1萬(wàn)元,9月份付尾款的時(shí)候,對(duì)方開(kāi)具全額發(fā)票給企業(yè)。請(qǐng)問(wèn)8.9月份,分錄分別怎么樣做,
實(shí)務(wù)工作中,關(guān)于固定資產(chǎn),通常購(gòu)買固定資產(chǎn)的價(jià)款都是需要分期付款的,首付款,二期款,三期款,尾款這樣子,而且這付款期限通常間隔好幾個(gè)月,發(fā)票通常都是付了尾款才開(kāi)具給企業(yè),針對(duì)這種情況,企業(yè)到底要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?有老師能給我詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嘛
企業(yè)購(gòu)入一項(xiàng)不需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元,款項(xiàng)分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對(duì)方就會(huì)全額開(kāi)具發(fā)票給我們。問(wèn)題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月。針對(duì)這種情況情況,請(qǐng)老師幫我寫出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
企業(yè)購(gòu)入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元,款項(xiàng)分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對(duì)方就會(huì)全額開(kāi)具發(fā)票給我們。問(wèn)題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月。針對(duì)這種情況情況,請(qǐng)老師幫我寫出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,員工工傷收到賠款時(shí)分錄怎么做?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅當(dāng)月勾選后已用途確認(rèn),次月在電子稅務(wù)局附表二中沒(méi)有出現(xiàn),是什么原因
開(kāi)發(fā)票有七百多條一張發(fā)票,還有100多個(gè)沒(méi)有維護(hù),這個(gè)有沒(méi)有什么簡(jiǎn)單方式維護(hù),之后填寫稅收分類編碼
樸老師 您來(lái) 老師好,我想問(wèn),資管產(chǎn)品持有至到期不屬于金融商品轉(zhuǎn)讓,那我取得持有至到期的利息,那是不是可以認(rèn)為取得了利息收入從而要按金融服務(wù)-貸款服務(wù)來(lái)交增值稅是嗎?這一塊有免稅的政策嗎?
老師,我們公司做了注冊(cè)資金的實(shí)繳,實(shí)繳出資方式是知識(shí)產(chǎn)權(quán),金額是6000多萬(wàn)。賬上要做知識(shí)產(chǎn)權(quán)的分?jǐn)倖??如果要做?000多萬(wàn)的資金分?jǐn)傁聛?lái),每年要分?jǐn)値装偃f(wàn)的成本,這么大的金額,稅局會(huì)不會(huì)認(rèn)為是虛增成本?
樸老師 您來(lái) 我想問(wèn):1.納稅人無(wú)償轉(zhuǎn)讓股票按照金融商品轉(zhuǎn)讓來(lái)交增值稅,這里的納稅人是含個(gè)人對(duì)嗎?也就是我把炒股的股票送給除了我自己以外的所有人不管是不是直系親屬都是要交增值稅是嗎?因?yàn)槲胰菀赘鷤€(gè)人從事金融商品比如股票債券買賣免征有點(diǎn)混。
甲企業(yè)屬于增值稅一般納稅人。當(dāng)月發(fā)生銷售業(yè)務(wù)5筆,共計(jì)應(yīng)收貨款2000萬(wàn)元,其中,有3筆共1200萬(wàn)元,10日內(nèi)貨款兩清,一筆300萬(wàn)元,兩年后一次付清,另一筆500萬(wàn)元,1年后付250萬(wàn)元,1年半后付150萬(wàn)元,余款100萬(wàn)元兩年后結(jié)清。該企業(yè)增值稅稅率為13%,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為120萬(wàn)元,毛利率為15%,所得稅稅率為25%,企業(yè)對(duì)上述銷售業(yè)務(wù)采用了分期收款方式。要求:請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃
你好老師,股東轉(zhuǎn)錢到公司賬戶,繳納他自己的社保和發(fā)他自己工資,就是說(shuō)他在公司沒(méi)干事,這筆錢他自己付,轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的這個(gè)錢我應(yīng)該記什么啊
固定資產(chǎn)時(shí)點(diǎn)??????支付30%,發(fā)票開(kāi)了30%,設(shè)備收到,可以按30%設(shè)備款入固定資產(chǎn)嗎
公司買了房子,租給了a公司,讓b公司無(wú)償使用,房產(chǎn)稅是不是按租金交就可以,a公司不租了按從價(jià)交,房產(chǎn)稅跟b公司沒(méi)關(guān)系


這是最標(biāo)準(zhǔn)的做法嗎?有沒(méi)有一種做法,我就按照我收到發(fā)票的那個(gè)月份入賬固定資產(chǎn)這樣子來(lái)做?
您好,也是可以的。但是固定資產(chǎn)會(huì)晚折舊一個(gè)月
這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系呢?我主要想知道,我這樣子做稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)上對(duì)這個(gè)會(huì)有稽查的可能嗎?
您好,不會(huì)稽查的放心吧。為什么要在貨的當(dāng)月入庫(kù),主要是因?yàn)殡m然票沒(méi)到,但是資產(chǎn)已經(jīng)開(kāi)始使用,并開(kāi)始有磨損,而且9月不提折舊,利潤(rùn)也不真實(shí)
好的,那我明白了。那我就按照發(fā)票直接去固定資產(chǎn)吧,因?yàn)槟阏f(shuō)得方法雖然標(biāo)準(zhǔn),但是操作起來(lái)真的有點(diǎn)麻煩啊
恩。對(duì)。暫估的確實(shí)有一些麻煩
我還有個(gè)問(wèn)題,你給我回答得標(biāo)準(zhǔn)做法。借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款—暫估,后面的這個(gè)貸方寫的,就是要新設(shè)一個(gè)暫估的二級(jí)科目的意思?
您好,對(duì),應(yīng)付賬款-暫估款
就是這么設(shè)置?她的二級(jí)就直接寫暫估款就可以了?
您好,是的,直接寫就可以的。
好的,明白。我還要請(qǐng)問(wèn),我按照暫估價(jià)值入賬固定資產(chǎn),次月計(jì)提折舊。像我題目中說(shuō)到的,我是7月到貨,按照暫估入賬固定資產(chǎn)8月計(jì)提折舊??墒俏?月發(fā)票回來(lái)了,我有正確的金額了,這個(gè)我怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
來(lái)發(fā)票, 借:固定資產(chǎn) 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 同時(shí)按發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸:應(yīng)付賬款-單位
??!不是啊,這個(gè)你寫過(guò)了,我知道啊。我是問(wèn)在使用軟件做賬的時(shí)候,新增固定資產(chǎn)都是要增加固定資產(chǎn)卡片的,她的價(jià)值信息一旦填寫,我怎么修改呀。憑證我紅沖是可以,但是她的入賬價(jià)值我沒(méi)法改呀。難道不修改嗎?
https://mbd.baidu.com/ma/s/tXFhtqXm您好。可以看一下流程