固定資產(chǎn)在收到時(shí)就暫估入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 次月起計(jì)提折舊 付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款-單位 貸:銀行存款 款項(xiàng)付完時(shí)來發(fā)票, 借:固定資產(chǎn) 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 同時(shí)按發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸:應(yīng)付賬款-單位
老師,購買固定資產(chǎn),通常是分幾期付款的。就比如我一個(gè)機(jī)器100萬元,第一期3月我付款30萬元,對方發(fā)貨,第二期4月我收到貨了,付款30萬元。 但是呢,我在5月份就已經(jīng)收到全額發(fā)票了。 最后一期9月,安裝完畢后,使用正常就付款,40萬元。針對這種情況,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分別怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?因?yàn)楦犊罘謩e在不同月份,而且收票也在不同月份。
企業(yè)購入一項(xiàng)不需要安裝的固定資產(chǎn),8月先付款30%,9月付款70%,固定資產(chǎn)總價(jià)值假設(shè)4萬元,增值稅1萬元,9月份付尾款的時(shí)候,對方開具全額發(fā)票給企業(yè)。請問8.9月份,分錄分別怎么樣做,
實(shí)務(wù)工作中,關(guān)于固定資產(chǎn),通常購買固定資產(chǎn)的價(jià)款都是需要分期付款的,首付款,二期款,三期款,尾款這樣子,而且這付款期限通常間隔好幾個(gè)月,發(fā)票通常都是付了尾款才開具給企業(yè),針對這種情況,企業(yè)到底要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?有老師能給我詳細(xì)說說嘛
企業(yè)購入一項(xiàng)不需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,款項(xiàng)分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計(jì)分錄,謝謝
企業(yè)購入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,款項(xiàng)分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計(jì)分錄,謝謝
老師,問一下,公司是一般納稅人,為啥現(xiàn)在查不到是一般納稅人資格了?
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這是最標(biāo)準(zhǔn)的做法嗎?有沒有一種做法,我就按照我收到發(fā)票的那個(gè)月份入賬固定資產(chǎn)這樣子來做?
您好,也是可以的。但是固定資產(chǎn)會晚折舊一個(gè)月
這個(gè)有沒有關(guān)系呢?我主要想知道,我這樣子做稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)上對這個(gè)會有稽查的可能嗎?
您好,不會稽查的放心吧。為什么要在貨的當(dāng)月入庫,主要是因?yàn)殡m然票沒到,但是資產(chǎn)已經(jīng)開始使用,并開始有磨損,而且9月不提折舊,利潤也不真實(shí)
好的,那我明白了。那我就按照發(fā)票直接去固定資產(chǎn)吧,因?yàn)槟阏f得方法雖然標(biāo)準(zhǔn),但是操作起來真的有點(diǎn)麻煩啊
恩。對。暫估的確實(shí)有一些麻煩
我還有個(gè)問題,你給我回答得標(biāo)準(zhǔn)做法。借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款—暫估,后面的這個(gè)貸方寫的,就是要新設(shè)一個(gè)暫估的二級科目的意思?
您好,對,應(yīng)付賬款-暫估款
就是這么設(shè)置?她的二級就直接寫暫估款就可以了?
您好,是的,直接寫就可以的。
好的,明白。我還要請問,我按照暫估價(jià)值入賬固定資產(chǎn),次月計(jì)提折舊。像我題目中說到的,我是7月到貨,按照暫估入賬固定資產(chǎn)8月計(jì)提折舊??墒俏?月發(fā)票回來了,我有正確的金額了,這個(gè)我怎么調(diào)整過來?
來發(fā)票, 借:固定資產(chǎn) 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 同時(shí)按發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸:應(yīng)付賬款-單位
啊!不是啊,這個(gè)你寫過了,我知道啊。我是問在使用軟件做賬的時(shí)候,新增固定資產(chǎn)都是要增加固定資產(chǎn)卡片的,她的價(jià)值信息一旦填寫,我怎么修改呀。憑證我紅沖是可以,但是她的入賬價(jià)值我沒法改呀。難道不修改嗎?
https://mbd.baidu.com/ma/s/tXFhtqXm您好。可以看一下流程