你好,你所給的信息,不需要換算,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就是?14265.49啊 你所指 的換算是什么意思呢,能舉例說(shuō)明一下嗎?
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷(xiāo)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認(rèn)證增值稅專(zhuān)用發(fā)票, 8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠抵扣增值稅銷(xiāo)項(xiàng),我可以用1月份的一張?jiān)鲋刀愡M(jìn)銷(xiāo)專(zhuān)用發(fā)票抵扣嗎
已知進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅稅率,增值稅稅負(fù)率,計(jì)算可以開(kāi)具多少銷(xiāo)項(xiàng)含稅金額的公式是什么
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷(xiāo)項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個(gè)點(diǎn) 可以開(kāi)出多少銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票含稅
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷(xiāo)項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個(gè)點(diǎn) 可以開(kāi)出多少銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票含稅
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷(xiāo)項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個(gè)點(diǎn) 可以開(kāi)出多少銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票含稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人開(kāi)10萬(wàn)的專(zhuān)票出去,我需要開(kāi)多少成本票進(jìn)來(lái)呢?
老師請(qǐng)問(wèn)匯算清繳是到5月31號(hào)截止吧。沒(méi)有說(shuō)24號(hào)就關(guān)窗這個(gè)說(shuō)法吧。
私車(chē)公用,租金合同約定租金500元每月,按月支付,需要開(kāi)收據(jù)還是開(kāi)發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)融資租賃,支付固定租賃的發(fā)票,應(yīng)該做什么分錄
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有成立工會(huì),要不要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒(méi)給他們買(mǎi)社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會(huì)捐贈(zèng)支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫(xiě)
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
意思抵扣的時(shí)候就是14265.49-2368.07=11897.42
你好,11897.42,是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份的留抵稅額。
那這個(gè)14265.49應(yīng)該填在9%的增值稅表上還是填在 13%的上面
你好,你提供的信息,是13%的 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,自然就是填在 13%的上面啊
我做賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)留底到未開(kāi)票收入怎么寫(xiě)分錄
你好,結(jié)轉(zhuǎn)留底到未開(kāi)票收入,這個(gè)是什么意思呢?
因?yàn)榱舻撞幌胪硕悾胱鰝€(gè)未開(kāi)票收入把留底扣完
你好 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
意思做一筆分錄未開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)分錄把進(jìn)項(xiàng)扣成0就不退稅了
那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄怎么寫(xiě)
你好,未開(kāi)票收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
你好,未開(kāi)票收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎這個(gè)回復(fù)沒(méi)有疑問(wèn)
你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
我主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做多少合適
你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? =銷(xiāo)售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本