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您好,老師,請(qǐng)問餐飲行業(yè)的折扣部分,招待免單,代金券這些應(yīng)該計(jì)入收入繳納增值稅嗎?

2022-08-19 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-19 12:03

同學(xué)你好 對(duì)的 都要交的

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快賬用戶2006 追問 2022-08-19 12:03

代金券也計(jì)入收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-19 12:18

他們來消費(fèi)的時(shí)候也是收入的

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同學(xué)你好 對(duì)的 都要交的
2022-08-19
你好,第一二均計(jì)入銷售費(fèi)用,第三會(huì)員卡贈(zèng)送不確認(rèn)收入,免單的要確認(rèn)收入,這來均計(jì)入銷售費(fèi)用招待費(fèi)
2022-02-11
增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是銷售額,即出售油泵的出售量乘以單價(jià)。但在實(shí)際操作中,如果存在折扣、優(yōu)惠等情形,這些都會(huì)影響實(shí)際收到的金額。按照稅法的規(guī)定,這部分折扣、優(yōu)惠應(yīng)當(dāng)在增值稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,即按照實(shí)際收到的金額計(jì)算增值稅。 企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是企業(yè)的實(shí)際收入,即扣除折扣、優(yōu)惠等費(fèi)用后的凈收入。因此,企業(yè)所得稅的申報(bào)金額通常會(huì)少于按照原價(jià)計(jì)算的增值稅銷售額。 對(duì)于因?yàn)閮?yōu)惠的金額繳納的增值稅沖減了收入的做法,從稅法的角度來看,這種做法是正確的。因?yàn)樵鲋刀惖挠?jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)是實(shí)際收到的金額,而不是原價(jià)。所以,當(dāng)存在折扣、優(yōu)惠等情況時(shí),應(yīng)當(dāng)在增值稅申報(bào)中進(jìn)行調(diào)整,確保計(jì)稅基礎(chǔ)的準(zhǔn)確性。
2024-03-11
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-07-23
是的,是做到營(yíng)業(yè)外收入的匯算清繳的時(shí)候,這一部分不需要調(diào)整的,他就需要交所得稅。
2022-04-13
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