招待費抵扣不了增值稅的。
公司過年給客戶買的堅果禮盒和白酒,作為禮品送給客戶,這種進項能抵扣么???
老師,公司買中秋節(jié)禮品給員工和客戶專票進項發(fā)票能抵扣增值稅嗎?
老師請問中秋送客戶的禮品專用發(fā)票是不能抵扣進項是吧?
請問老師,中秋節(jié)外購的月餅禮盒發(fā)給員工 ,可以入費用 的福利費嗎?禮盒送給客戶的,怎么入賬?
老師,中秋給客戶禮品的支出,記入什么科目?進項稅可以抵扣嗎?
如果匯算清繳的時候 有很多管理費用需要納稅調增 那調增的這些 需要調財務報表嗎
老師,請問一下現(xiàn)在進項稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級科目要如何設置?
這個月的個稅申報了800元,稅款已經繳納了。后來我更正申報,個稅變成600元了,這個多繳的200元,要去稅務局退嗎?
我們公司幫客戶免費拆除舊電梯,廢舊電梯相當于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費用票最晚什么時間開進來 已經在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊時顯示這個
匯算清繳 固定資產表 資產計稅基礎一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價準備 25 貸:主營業(yè)務成本 25 2024年補提存貨跌價準備: 借:資產減值損失 5 貸:存貨跌價準備 5 老師問一下影響損益的金額是多少
意思是這兩個買禮的稅都不能抵扣?
是的是的,是這么做的。
那老師 如果公司聚餐、或者招客客戶吃飯都是不能抵扣的 是吧
對的,是的,是這么做的。
好的。老師 請問重分類報表是什么意思
比如你的應付賬款應該是在貸方有余額的,然后你們提前支付給了人家,你做到了借預付賬款貸銀行存款,這個借方有余額的情況下,你需要充分類到預付賬款里面。